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防城港市北部灣高級中學2025年單位預算公開說明

所屬地區(qū):廣西 - 防城港 發(fā)布日期:2025-03-25
所屬地區(qū):廣西 - 防城港 招標業(yè)主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/03/25 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
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目錄
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第一部分:單位:(略)
第二部分:防(略)北部灣高級中學2025年單位:(略)
第三部分:名詞解釋
第四部分:防(略)北部灣高級中學2025年單位:(略)
一、部門收支總體情況表(預算公開01表)
二,、部門收入總體情況表(預算公開02表)
三,、部門支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五,、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六,、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、財政撥款“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)
八,、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(預算公開09表)
十,、項目績效目標公開表(預算公開10表)
十一,、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)
第一部分:單位:(略)
一、單位:(略)
(一)防(略)北部灣高級中學是隸屬防(略)教育局管理的獨立核算財政全額撥款事業(yè)單位:(略)
(二)(略),,全面實施素質(zhì)教育,,負責教學常規(guī)管理,促進學生在德,、智,、體,、美、勞等方面全面協(xié)調(diào)發(fā)展,;加強教師隊伍建設,,提高教師的政治思想、職業(yè)道德,、業(yè)務水平及教學能力,,不斷提高教師隊伍的整體素質(zhì)。
(三)組織學校體育,、衛(wèi)生,、美育及課外活動,提高學生整體素質(zhì),,促進學生全面發(fā)展,;
(四)嚴格學校財務管理,合理使用學校各項經(jīng)費改善辦學條件,,管理好校產(chǎn)和教學設備,。
(五)建立健全學校各項管理規(guī)章制度,做到有法可依,、有章可循,。
二、機構設置情況
我校核定編制是262名(其中事業(yè)編制236名,,周轉(zhuǎn)編制26名),,現(xiàn)有在編教職工244人,控制數(shù)教師0人,,退休職工4人?,F(xiàn)設有黨建辦、辦公室,、政教處,、教務處、科研處,、總務處,、(略)等部門。
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第二部分:防(略)北部灣高級中學2025年單位:(略)
一,、單位:(略)
我單位:(略)
二,、單位:(略)
我單位:(略)
三、單位:(略)
我單位:(略)
按支出功能分類科目劃分,,共分為七類,,其中:
1.高中教育4544.85萬元,占一般公共預算81.63%,較去年增加310.33萬元,,增長7.33%,。其中:基本支出2746.92萬元,項目支出1487.61萬元,。
2.教育費附加安排的支出380萬元,占一般公共預算6.83%,,較去年增加24.22萬元,,增長6.81%。均為項目支出344.50萬元,。
3.機關事業(yè)單位:(略)
4.機關事業(yè)單位:(略)
5.行政事業(yè)單位:(略)
6.公務員醫(yī)療補助支出92.79萬元,。占一般公共預算1.67%,較去年減少1.22萬元,,下降1.3%,。均為基本支出。
7.住房公積金支出363.29萬元,。占一般公共預算6.53%,,較去年減少18.89萬元,下降5%,。均為基本支出,。
四、政府性基金預算支出情況說明
我單位:(略)
五,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我單位:(略)
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬元,與上年持平,,具體如下:
(一)因公出國(境)費2025年預算安排0萬元,,與上年持平。
(二)公務接待費2025年預算安排0萬元,,與上年持平,。
(三)公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元,與上年持平,,其中:
公務用車購置費2025年預算安排0萬元,,與上年持平;
公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元,,與上年持平,。
2025年培訓費為57萬元,較上年減少3萬元,,下降5%,。減少的主要原因是落實過緊日子政策,合理分配資金用到重點項目上。
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七,、政府采購預算安排情況說明
我單位:(略)
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八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位:(略)
十、預算績效目標情況說明
(一)我單位:(略)
(二)重點項目預算績效目標說明,。
項目名稱:(略)
預算數(shù)(單位:(略)
績效目標
普通高中生均公用經(jīng)費
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330
資金使用規(guī)范性:確保資金使用符合財務規(guī)定,,避免浪費或挪用。
師生權益保障:通過合理分配資金,,提升教學環(huán)境和師生福利,。
資金使用效率:確保330萬元資金在2025年內(nèi)全部用于支持學校日常運營。
學校安全管理費
431
資金分配方式:(略)
教師積極性提升:通過安全管理費的發(fā)放,,激勵教師積極參與校園安全管理,。
校園安全保障:確保資金用于安全設施維護、安全培訓等,,提升校園整體安全水平,。
校長聘用年薪(稅前)
216
名校長的引進:通過高薪聘請名校長,提升學校管理水平和教學質(zhì)量,。
資金支付方式:(略)
資金使用效率:確保216萬元資金在2025年內(nèi)全部用于支付校長年薪,,支持學校管理團隊建設。
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第三部分:名詞解釋
一,、財政撥款收入:指(略)財政部門當年撥付的資金,。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:(略)
三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位:(略)
四,、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位:(略)
六,、年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結余分配:指事業(yè)單位:(略)
八、年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位:(略)
十二、“三公”經(jīng)費:納入(略)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,,是指(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位:(略)
十三,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位:(略)
十四、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位:(略)
十五,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位:(略)
十六,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位:(略)
十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
十八,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
十九,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,,為單位:(略)
二十,、教育支出:主要是用于教育的各項開支,保證學校的正常運轉(zhuǎn),。
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第四部分:防(略)北部灣高級中學2025年預算公開報表
一,、部門收支總體情況表(預算公開01表)
二、部門收入總體情況表(預算公開02表)
三,、部門支出總體情況表(預算公開03表)
四,、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六,、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)
八,、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(預算公開09表)
十、項目績效目標公開表(預算公開10表)
十一,、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)
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?附件:防(略)北部灣高級中學2025年預算公開報表
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(略)北部灣高級中學2025年預算公開報表.xls
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