目錄
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第一部分:單位:
(略)
第二部分:防
(略)金灣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年單位:
(略)
第三部分:名詞解釋
第四部分:防
(略)金灣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年單位:
(略)
?
第一部分:單位:
(略)
一、單位:
(略)
(一)根據(jù)《幼兒園工作規(guī)程》和《幼兒園工作條例》的規(guī)定,,負(fù)責(zé)對3-6周歲學(xué)齡前幼兒實(shí)施科學(xué)的保育,、教育工作,;
(二)配合衛(wèi)生防疫部門做好傳染病防疫和接種工作,,定期對全園幼兒進(jìn)行健康體檢和評價,;
(三)負(fù)責(zé)全園幼兒食品安全工作,;
(四)負(fù)責(zé)向家長及社會宣傳幼兒教育知識,;
(五)負(fù)責(zé)對全體教師進(jìn)行業(yè)務(wù)知識技能的培訓(xùn)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
防
(略),、保教部、后勤部,。
第二部分:防
(略)金灣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年單位:
(略)
一,、單位:
(略)
我單位:
(略)
二、單位:
(略)
我單位:
(略)
三,、單位:
(略)
我單位:
(略)
按功能分類科目劃分,,共分為4類,,其中:
(一)教育支出類科目618.84萬元,占支出總預(yù)算87.88%,,同比增加223.5萬元,,增長56.53%。支出增加原因的說明:2025年新增4個班級的各項(xiàng)活動開展的支出,;新增使用教師控制數(shù)和聘用人員的工資保險待遇等經(jīng)費(fèi),;新增戶外場地建設(shè)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出類科目43.34萬元,,占支出總預(yù)算6.15%,,同比增加43.34萬元,增長100%,。支出增加原因的說明:2024年的機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
(三)衛(wèi)生健康支出類科目13.96萬元,,占支出總預(yù)算1.98%,同比增加13.96萬元,,增長100%,。支出增加原因的說明:2024年的事業(yè)單位:
(略)
(四)住房保障支出類科目28.07萬元,占支出總預(yù)算3.99%,,同比增加28.07萬元,,增長100%。支出增加原因的說明:2024年的住房公積金放在教育支出類科目,。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。其中:
(一)基本支出預(yù)算301.75萬元,,占支出總預(yù)算42.85%,,同比增加222.92萬元,增長282.79%,。支出增加原因的說明:2025年人員經(jīng)費(fèi)新增15名使用教師控制數(shù)的工資保險待遇等經(jīng)費(fèi)支出。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算402.45萬元,,占支出總預(yù)算57.15%,,同比增加85.94萬元,增長27.15%,。支出增加原因的說明:2025年新增4個班級的各項(xiàng)活動開展的支出,;新增幼兒人數(shù)的生均公用經(jīng)費(fèi);新增聘用人員的工資保險待遇等經(jīng)費(fèi)支出,;新增戶外場地建設(shè)的支出,。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位:
(略)
五,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位:
(略)
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位:
(略)
(一)因公出國(境)費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元,,與上年持平。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元,,與上年持平,。
(三)公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元,與上年持平,。
七,、事業(yè)單位:
(略)
我單位:
(略)
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
我單位:
(略)
九,、國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位:
(略)
十,、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(一)我單位:
(略)
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
項(xiàng)目名稱:
(略)
預(yù)算數(shù)(單位:
(略)
績效目標(biāo)
聘用后勤人員經(jīng)費(fèi)
99
聘用教師保障幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
聘用教師經(jīng)費(fèi)
92.4
聘用后勤人員保障幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
F日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
81.98
日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障幼兒園正常開展保教保育工作。
第三部分:名詞解釋
一,、財政撥款收入:指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金,。
二、支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類,;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類,。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
五,、殘疾人就業(yè)保障金:根據(jù)《關(guān)于印發(fā)廣西壯族
(略))規(guī)定,各單位:
(略)
六,、事業(yè)單位:
(略)
第四部分:防
(略)金灣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年預(yù)算公開報表
一,、單位:
(略)
二、單位:
(略)
三,、單位:
(略)
四,、財政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開05表)
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開06表)
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表(預(yù)算公開07表)
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開08表)
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開09表)
十、
(略)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開10表)
十一,、
(略)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開11表)
上述報表詳見附件,。

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