一,、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行法律、法規(guī),、規(guī)
(略)、區(qū)人民政府的決定,、指示,;制定鎮(zhèn)全面發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
(二)
(略)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,,加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式:
(略)
(三)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,,
(略)建設(shè),負(fù)責(zé)公共設(shè)施管理,,負(fù)責(zé)土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),,做好護(hù)林防火工作,。
(四)開展計(jì)劃生育、群眾文化,、教育,、科普、體育,、衛(wèi)生工作,;負(fù)
(略)內(nèi)民政救助和社會保障工作。
(五)加強(qiáng)社會管理,,制
(略)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織落實(shí);做好群眾來信來訪工作,,健全基層利益協(xié)調(diào)和糾紛調(diào)處機(jī)制,,及時(shí)化解矛盾,維護(hù)社會公平正義,,確保社會穩(wěn)定,;推進(jìn)依法行政,維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會秩序,。
(六)按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,,管好財(cái)政資金,,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
(七)加強(qiáng)公共安全監(jiān)管,,負(fù)
(略)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,,配合有關(guān)部門組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督食品藥品安全,、公共衛(wèi)生安全,、交通安全、消防安全等工作,。
(八)依法指導(dǎo)村民委員會開展各項(xiàng)工作,。
(九)
(略)政府交辦的其他任務(wù)。
二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(略),;下轄1個(gè)預(yù)算單位:
(略)
三、部門預(yù)算草案編制情況
(一)部門收入預(yù)算情況說明
部門收入預(yù)算9768.5萬元,,與2018年預(yù)算相比減少7918.97萬元,。其中,本年收入合計(jì)9768.5萬元,,與2018年預(yù)算相比減少7918.97萬元,,包括財(cái)政撥款6943萬元、事業(yè)收入2825.5萬元,。
(二)部門支出預(yù)算情況說明
部門支出預(yù)算9768.5萬元,,與2018年預(yù)算相比減少7918.97萬元,其中:
一般公共服務(wù)支出1500萬元,,主要用于安排行政支出,、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)和雙安雙創(chuàng)宣傳等支出.
公共安全支出190萬元,,主要安排新開口派出所維修改造工程,、附屬工程支出。
教育支出15萬元,,主要安排新開口鎮(zhèn)成人文化技術(shù)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)支出,。
社會保障和就業(yè)支出591萬元,主要安排社保運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、行政事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出,、優(yōu)撫對象撫恤經(jīng)費(fèi)及義務(wù)兵優(yōu)待金。
衛(wèi)生健康支出2924.5萬元,,主要安排新開口鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療各項(xiàng)經(jīng)營支出,;醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)劃生育部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi),;行政事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
節(jié)能環(huán)保支出60萬元,主要用于大氣,、水體污染防治支出,。
城
(略)支出100萬元,,主要用于新開
(略)域衛(wèi)生清理費(fèi)。
農(nóng)林水支出1430萬元,,主要安排農(nóng)林水部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、保潔員工資,、新建村級組織活動場所工程支出,。
資源勘探信息等支出2900萬元,主要安排工業(yè)和安全生產(chǎn)監(jiān)管部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、支持中小企業(yè)發(fā)展等支出,。
自然資源海洋氣象等支出58萬元,主要安排村鎮(zhèn)辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算263萬元,包括辦公費(fèi)45萬元,、郵電費(fèi)2萬元,、差旅費(fèi)1萬元、福利費(fèi)43萬元,、日常維修費(fèi)10萬元,、一般設(shè)備購置費(fèi)19萬元、辦公用房電費(fèi)35萬元,、辦公用房取暖費(fèi)35萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元以及其他費(fèi)用64萬元。
(二)政府采購情況
本部門2019年安排政府采購預(yù)算15.31萬元,,主要項(xiàng)目是:辦公設(shè)備購置15.31萬元,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年6月30日,本部門各單位:
(略)
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年,,本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),,涉及預(yù)算金額0萬元,。
(五)專業(yè)性名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,,組織所屬預(yù)算單位:
(略)
(六)關(guān)于空表的說明
1、本部門2019年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。
附件:
(略)人民政府2019年部門預(yù)算公開附表.xls

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