一,、部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī),、規(guī)
(略),、區(qū)人民政府的決定,、指示,;制定鎮(zhèn)全面發(fā)展建設規(guī)劃并組織實施,。
(二)
(略)域經(jīng)濟發(fā)展,,加快轉變發(fā)展方式:
(略)
(三)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,
(略)建設,負責公共設施管理,,負責土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,,做好護林防火工作,。
(四)開展計劃生育、群眾文化,、教育,、科普、體育,、衛(wèi)生工作,;負
(略)內民政救助和社會保障工作。
(五)加強社會管理,,制
(略)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織落實,;做好群眾來信來訪工作,健全基層利益協(xié)調和糾紛調處機制,,及時化解矛盾,,維護社會公平正義,確保社會穩(wěn)定,;推進依法行政,,維護經(jīng)濟社會秩序。
(六)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,,完成國家財政計劃,,不斷培植稅源,管好財政資金,,增強財政實力,。
(七)加強公共安全監(jiān)管,負
(略)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,,配合有關部門組織,、協(xié)調、監(jiān)督食品藥品安全,、公共衛(wèi)生安全,、交通安全、消防安全等工作,。
(八)依法指導村民委員會開展各項工作,。
(九)
(略)政府交辦的其他任務。
二,、部門機構設置情況
我鎮(zhèn)內設16個職能科室,;下轄1個預算單位:
(略)
三,、部門預算草案編制情況
(一)部門收入預算情況說明
部門收入預算4959.5萬元,與2020年預算相比減少5638.99萬元,。其中,,本年收入合計4959.5萬元,與2020年預算相比減少5964.08萬元,,包括一般公共預算撥款收入4800萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、非同級財政撥款預算收入0萬元,、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入159.5萬元,、事業(yè)單位:
(略)
(二)部門支出預算情況說明
部門支出預算4959.5萬元,,與2020年預算相比減少5964.08萬元,其中:
一般公共服務支出1862.4萬元,,主要用于黨委,、紀檢、綜合辦公室,、黨建辦公室,、公共服務辦公室、公共管理辦公室,、公共安全辦公室、財政辦公室,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、
(略),、
(略)人員經(jīng)費及運行經(jīng)費支出,;
文化旅游體育與傳媒支出73.1萬元,
(略)人員經(jīng)費支出,;
社會保障和就業(yè)支出265.98萬元,,主要用于退役軍人服務站人員經(jīng)費;行政事業(yè)養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出,;
衛(wèi)生健康支出225.59萬元,,主要用于行政事業(yè)在職人員醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助的支出及衛(wèi)生院退休人員財政負擔部分工資;
農(nóng)林水支出1271.45萬元,,
(略)人員經(jīng)費支出,;
(略)建設支出;保潔員工資支出,;村級組織運轉經(jīng)費支出,;
資源勘探信息等支出1261萬元,,主要用于扶持企業(yè)費用補貼的支出;
四,、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本部門2021年安排機關運行經(jīng)費預算684.46萬元,,包括辦公費52.09萬元、咨詢費8萬元,、電費50萬元,、郵電費4.06萬元、維修(護)費160萬元,、勞務費178.9萬元,、工會經(jīng)費20萬元、福利費50萬元,、公務用車運行維護費7萬元,、其他交通費106.17萬元、其他商品和服務支出48.24萬元,。
(二)政府采購情況
本部門2021年安排政府采購預算22.56萬元,,其中:政府采購貨物支出22.56萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年7月底,本部門各單位:
(略)
(四)績效目標設置情況
2021年,,本部門實行績效目標管理的項目2個,,涉及預算金額2261萬元。
(五)專業(yè)性名詞解釋
1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預算單位:
(略)
(六)關于空表的說明
1.本部門2021年政府性基金預算支出情況表為空表,。
2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排7萬元,,與2020年預算相比減少22萬元,主要原因是2021年無購置公務車計劃及樹立過緊日子思想,,全面壓縮開支,。具體情況:
一、2021年因公出國(境)費預算0萬元,,與2020年預算持平,,主要原因是本部門一般公共預算未安排“因公出國(境)”經(jīng)費。
二,、2021年公務用車購置及運行費預算7萬元,,其中公務用車運行費7萬元,與2020年預算相比減少10萬元,,主要原因是壓縮公務用車運行費用,;公務用車購置費0萬元,,與2020年預算相比減少12萬元,主要原因是我鎮(zhèn)2021年無購置公務用車計劃,。
三,、2021年公務接待費預算0萬元,與2020年預算相比持平,,主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務接待”經(jīng)費,。
附件:
(略)人民政府績效目標申報表+村級組織運轉經(jīng)費.xls
(略)人民政府績效目標申報表+企業(yè)扶持資金.xls2021年度部門預算公開編制目錄.doc
(略)人民政府2021年預算公開表.xls

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