一,、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)
(略),、區(qū)人民政府的決定,、指示;制定鎮(zhèn)全面發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實施,。
(二)
(略)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,,加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式:
(略)
(三)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,
(略)建設(shè),,負(fù)責(zé)公共設(shè)施管理,,負(fù)責(zé)土地、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),,做好護(hù)林防火工作。
(四)開展計劃生育,、群眾文化,、教育、科普,、體育,、衛(wèi)生工作;負(fù)
(略)內(nèi)民政救助和社會保障工作,。
(五)加強社會管理,,制
(略)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織落實;做好群眾來信來訪工作,,健全基層利益協(xié)調(diào)和糾紛調(diào)處機制,,及時化解矛盾,維護(hù)社會公平正義,,確保社會穩(wěn)定,;推進(jìn)依法行政,維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會秩序,。
(六)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,,管好財政資金,,增強財政實力。
(七)加強公共安全監(jiān)管,,負(fù)
(略)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,,配合有關(guān)部門組織、協(xié)調(diào),、監(jiān)督食品藥品安全,、公共衛(wèi)生安全,、交通安全、消防安全等工作,。
(八)依法指導(dǎo)村民委員會開展各項工作,。
(九)
(略)政府交辦的其他任務(wù)。
二,、部門機構(gòu)設(shè)置情況
(略),;下轄1個預(yù)算單位:
(略)
三、部門預(yù)算草案編制情況
(一)部門收入預(yù)算情況說明
部門收入預(yù)算8112.56萬元,,與2020年預(yù)算相比減少7675.41萬元,。其中,本年收入合計8112.56萬元,,與2020年預(yù)算相比減少7200.66萬元,,包括一般公共預(yù)算撥款收入6800萬元、事業(yè)收入1312.56萬元,。
(二)部門支出預(yù)算情況說明
部門支出預(yù)算8112.56萬元,,與2020年預(yù)算相比減少7675.41萬元,其中:
一般公共服務(wù)支出1813.09萬元,,主要用于黨委,、紀(jì)檢,、綜合辦公室,、黨建辦公室、公共服務(wù)辦公室,、公共管理辦公室,、公共安全辦公室,、財政辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、
(略)、
(略)人員經(jīng)費及運行經(jīng)費,。
公共安全支出103.31萬元,,主要用于新開口派出所
(略)升級改造;新開口派出
(略)數(shù)字高清監(jiān)控項目,;新開口鎮(zhèn)二類視頻監(jiān)控日常維護(hù)費等。
教育支出505萬元,,
(略)及附屬工程,;成校日常公用經(jīng)費。
文化旅游體育與傳媒支出104.02萬元,,
(略)人員經(jīng)費,。
社會保障和就業(yè)支出247.07萬元,,主要用于退役軍人服務(wù)站人員經(jīng)費;行政事業(yè)養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出,。
衛(wèi)生健康支出1415.13萬元,,主要用于新開口鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療各項經(jīng)營支出;獨生子女父母獎勵金,;行政事業(yè)醫(yī)療保險繳費及公務(wù)員醫(yī)療補助支出,。
節(jié)能環(huán)保支出178萬元,主要用于大氣,、水體污染防治支出,。
城
(略)支出103.63萬元,主要用于綜合執(zhí)法人員經(jīng)費,,新開
(略)域衛(wèi)生清理費,。
農(nóng)林水支出1627.31萬元,
(略)人員經(jīng)費,;
(略)建設(shè)支出,;保潔員工資;村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費,。
資源勘探工業(yè)信息等支出2000萬元,,主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬元,,主要用于安全生產(chǎn)檢查,、檢測費。
四,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算330.24萬元,,包括辦公費64.55萬元、印刷費1萬,、咨詢費1.8萬,、手續(xù)費0.2萬、辦公用房電費35萬元,、郵電費2萬元,、辦公用房取暖費35萬、差旅費2萬元,、日常維修費20萬,、培訓(xùn)費2萬、勞務(wù)費20萬,、工會經(jīng)費20萬,、福利費45萬、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.9萬元,、其他交通費用42.01萬元,、其他商品和服務(wù)支出5萬元,、辦公設(shè)備購置26.78萬元。
(二)政府采購情況
本部門2021年安排政府采購預(yù)算39.24萬元,,其中:政府采購貨物支出39.24萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年7月底,,本部門各單位:
(略)
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年,本部門實行績效目標(biāo)管理的項目0個,,涉及預(yù)算金額0萬元,。
(五)專業(yè)性名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,,組織所屬預(yù)算單位:
(略)
(六)關(guān)于空表的說明
1.本部門2021年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表
2.本部門2021年項目支出表為空表
2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排7.9萬元,與2020年預(yù)算相比減少0.1萬元,,主要原因是牢固樹立真過緊日子,、過真緊日子思想,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,,厲行勤儉節(jié)約,,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。具體情況:
一,、2021年因公出國(境)費預(yù)算0萬元,,與2020年預(yù)算相比持平,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“因公出國(境)”經(jīng)費,。
二,、2021年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算7.9萬元,其中公務(wù)用車運行費7.9萬元,,與2020年預(yù)算相比減少0.1萬元,,主要原因是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,厲行勤儉節(jié)約,,建立完善公務(wù)用車使用登記,、定點維修、加油,、保險制度,;公務(wù)用車購置費0萬元,與2020年預(yù)算相比持平,,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車購置費”,。
三、2021年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,,與2020年預(yù)算相比持平,,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)接待費”經(jīng)費。
附件:
(略)人民政府2021年度部門預(yù)算公開表.xls2021年度部門預(yù)算公開編制目錄.doc

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