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天津市寶坻區(qū)寶平街道辦事處2023年部門預(yù)算

所屬地區(qū):天津 - 天津 發(fā)布日期:2025-03-06
所屬地區(qū):天津 - 天津 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/03/06 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
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目錄
第一部分概況
一、主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于收支總體情況表的說明
二,、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四,、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分2023年部門預(yù)算表
一,、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十,、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
(一)紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)
設(shè)(略)辦事處紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會,,為區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)察委員會的派出機構(gòu)。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
1.綜合辦公室,。負責(zé)街道黨工委,、辦事處日常工作。
2.黨建辦公室,。負責(zé)宣傳黨的方針政策,開展黨員的各類教育培訓(xùn)活動,、?加強基層黨組織建設(shè)和工會,、共青團、婦聯(lián)工作,。
3.公共服務(wù)辦公室,。負責(zé)擬定本街道社會事業(yè)發(fā)展工作計劃、方案,,組織實施并監(jiān)督落實,;負責(zé)社會保障、老齡,、殘疾人保障,、未成年人保護、扶貧幫困,、科技,、衛(wèi)計委工作。
4.公共管理辦公室,。(略)容環(huán)境保護工作,;負責(zé)落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。
5.公共安全辦公室,。負責(zé)社會治安綜合治理,、公共安全監(jiān)管及安全事件的處理工作;負責(zé)信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,。
6.財政辦公室,。負責(zé)本級財政預(yù)決算編制及公開、資金安全,、國有資產(chǎn)管理,、協(xié)助組織稅收工作;負責(zé)會計,、內(nèi)部審計等工作,。
7.社區(qū)管理辦公室。負(略)管理與服務(wù)工作,,指導(dǎo)村(居)委會工作,,推(略)精神文明建設(shè),,指(略)服務(wù)站建設(shè);負責(zé)(略)內(nèi)業(yè)主大會成立和業(yè)主委員會換屆及日常指導(dǎo)監(jiān)督等有關(guān)物業(yè)管理工作,。
8.經(jīng)濟發(fā)展辦公室,。負責(zé)投資項目引進的指導(dǎo)與服務(wù);負責(zé)企業(yè)管理與服務(wù),、招商引資,、經(jīng)濟合作和工(略)的管理與協(xié)調(diào)服務(wù)。
(三)人大工作機構(gòu)
(略)辦事處設(shè)置人大街道工作委員會,,為區(qū)人大常委會派出機構(gòu),,承擔(dān)人大街道工作委員會的日常工作。
(四)事業(yè)單位:(略)
街道設(shè)置5個事業(yè)單位:(略)
1.(略)(略)),。主要職責(zé)是:負責(zé)黨建,、接轉(zhuǎn)黨員組織關(guān)系;負(略)內(nèi)黨組織開展活動和服務(wù)黨員,、群眾工作,,配合開展基層干部教育培訓(xùn);負責(zé)審批服務(wù),、公共服務(wù)等各類便民事項的受理等事務(wù)性工作,。
2.(略)(略))。負責(zé)社會治安綜合管理,、綜合執(zhí)法,、(略)的綜合指揮管理;(略)的運行的日常管理,、維護,、承擔(dān)各類本街道安全生產(chǎn)、食品安全,、消防安全,、河長制、道路養(yǎng)管等綜合管理問題的受理,、轉(zhuǎn)辦等相關(guān)服務(wù)保障工作,。
3.退役軍人服務(wù)站。主要負責(zé)宣傳各項優(yōu)撫安置政策,;負責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持,、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問,、信訪接待,、權(quán)益保障等事務(wù)性工作。
4.(略),。負(略)文化宣傳,,組織基層文化創(chuàng)作展演,;負責(zé)本街道群眾性文化體育活動;負責(zé)本街道企業(yè)的服務(wù)工作,。
5.(略),。負責(zé)本街道農(nóng)林水等事務(wù)性工作;負責(zé)組織(略)容環(huán)境整治(略)建設(shè)有關(guān)重大項目建設(shè),、舊城改造,、房屋拆遷等工作實施。
(五)綜合執(zhí)法大隊
主要職責(zé)是:負(略)內(nèi)綜合執(zhí)法工作,,集中行使行政處罰及相應(yīng)的行政檢查和行政強制權(quán),;負責(zé)街道域內(nèi)社會治理、城鎮(zhèn)管理等,。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
(略),;下轄0個預(yù)算單位:(略)
(略)辦事處2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位:(略)
1.(略)辦事處
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,(略)辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入11873.055978萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、財政專戶管理資金收入0萬元,、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位:(略)
二,、關(guān)于收入總體情況表的說明
(略)辦事處2023年部門預(yù)算收入11873.055978萬元,,與2022年預(yù)算相比增加684.455978萬元,主要原因是一般公共預(yù)算收入增加,。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,,占0%;一般公共預(yù)算11873.055978萬元,,占0%,;政府性基金預(yù)算0萬元,占0%,;國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,,占0%;財政專戶管理資金0萬元,,占0%,;事業(yè)收入0萬元,占0%,;事業(yè)單位:(略)
三,、關(guān)于支出總體情況表的說明
(略)辦事處2023年支出預(yù)算11873.055978萬元,,與2022年預(yù)算相比增加684.455978萬元,主要原因是項目支出增加,。其中:基本支出3925.8萬元,,占0.33%;項目支出7947.255978萬元,,占0.67%,;事業(yè)單位:(略)
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
(略)辦事處2023年財政撥款收入預(yù)算11873.055978萬元,,與2022年預(yù)算相比增加684.455978萬元,,主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入11873.055978萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算11873.055978萬元,,與2022年預(yù)算相比增加684.455978萬元,主要原因是一般公共服務(wù)支出增加,。支出包括:一般公共服務(wù)支出5369.33萬元,、社會保障和就業(yè)支出1089.61萬元、衛(wèi)生健康支出384.25萬元,、城(略)支出309.6萬元,、農(nóng)林水支出866.015978萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出3854.25萬元,。
五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
(一)總體情況。
(略)辦事處2023年一般公共預(yù)算支出11873.055978萬元,,與2022年預(yù)算相比增加684.455978萬元,,主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出增加,用于扶持企業(yè)發(fā)展相關(guān)的支出增加,。
(二)具體情況,。
1、“一般公共服務(wù)支出”5369.33萬元,,與2022年預(yù)算相比減少20.32萬元,,主要原因是人大事務(wù)、財政事務(wù),、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出減少,,其中:“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”5369.33萬元,包括:“行政運行”2510.65萬元,,主要用于行政單位:(略)
2,、“社會保障和就業(yè)支出”1089.61萬元,,與2022年預(yù)算相比減少370.83元,主要原因是退役安置支出減少,,其中:“行政事業(yè)單位:(略)
3,、“衛(wèi)生健康支出”384.25萬元,與2022年預(yù)算相比增加11.05元,,主要原因是公共衛(wèi)生支出增加,,其中:“公共衛(wèi)生”200.00萬元,包括:“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”200.00萬元,,主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理,;行政事業(yè)單位:(略)
4、“城(略)支出”309.6萬元,,與2022年預(yù)算相比減少1570.11元,,主要原因是城(略)管理事務(wù)減少,其中:“城(略)環(huán)境衛(wèi)生”309.6萬元,,包括:“城(略)環(huán)境衛(wèi)生”309.6萬元,,主要用于城(略)環(huán)境衛(wèi)生支出。
5,、“農(nóng)林水支出”866.015978萬元,與2022年預(yù)算相比增加463.395978萬元,,主要原因是農(nóng)村綜合改革支出增加,,其中:“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”198.265978萬元,包括:“農(nóng)村社會事業(yè)”197.10萬元,,主要用于農(nóng)村社會事業(yè)相關(guān)的支出,;“對高校畢業(yè)生到基層任職補助”1.165978萬元,主要用于對于選調(diào)生到村任職生活補助,;“農(nóng)村綜合改革”667.75萬元,,包括:“對村民委員會和村黨支部的補助”667.75萬元。
6,、“資源勘探工業(yè)信息等支出”3854.25萬元,,與2022年預(yù)算相比增加816.94萬元,主要原因是中小企業(yè)發(fā)展專項支出增加,,其中:“支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”3854.25萬元,,包括:“中小企業(yè)發(fā)展專項”3854.25萬元,主要用于扶持企業(yè)發(fā)展相關(guān)的支出,。
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
(略)辦事處一般公共預(yù)算基本支出3925.80萬元,與2022年預(yù)算相比減少16.96萬元,,主要原因是公用經(jīng)費減少,。其中:
人員經(jīng)費3487.96萬元,,主要包括:基本工資666.25萬元,津貼補貼544.83萬元,,獎金192.28萬元,,績效工資450.12萬元,機關(guān)事業(yè)單位:(略)
公用經(jīng)費437.84萬元,,主要包括:辦公費174.58萬元,,水費5.00萬元,電費34.00萬元,,郵電費5.00萬元,,差旅費2.00萬元,維修(護)費20.00萬元,,工會經(jīng)費54.94萬元,,福利費69.86萬元,公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,,其他交通費用52.84萬元,,其他商品和服務(wù)支出16.12萬元。
七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排3.5萬元,,與2022年預(yù)算相比減少16.5萬元,主要原因是公務(wù)用車購置費減少,。具體情況:
一,、2023年因公出國(境)費預(yù)算0萬元,與2022年預(yù)算相比沒有變動,,主要原因是本單位:(略)
二,、2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算3.5萬元,其中公務(wù)用車運行費3.5萬元,,與2022年預(yù)算相比增加1.5萬元,,主要原因是2022年公務(wù)用車運行費增加;公務(wù)用車購置費0萬元,,與2022年預(yù)算相比減少18萬元,,主要原因是本單位:(略)
三、2023年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,,與2022年預(yù)算相比沒有變動,,主要原因是本單位:(略)
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2023(略)辦事處預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2023(略)辦事處預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費,。
本單位:(略)
(二)政府采購情況,。
本單位:(略)
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年7月底,,本單位:(略)
(四)預(yù)算績效情況說明,。
本單位:(略)
第三部分名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,,組織所屬預(yù)算單位:(略)
2.?機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分2023年部門預(yù)算表一,、《部門收支總體情況表》
二,、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四,、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十,、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1.本單位:(略)
2.本單位:(略)
附件:
(略)辦事處2023年部門預(yù)算表.xls(略)辦事處項目績效目標(biāo)表1(退役士兵經(jīng)費).xls(略)辦事處項目績效目標(biāo)表2(黨務(wù)工作者經(jīng)費)轉(zhuǎn)移支付.xls(略)辦事處項目績效目標(biāo)表3(單位:(略)
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