(略)(略)(略)0
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊2023年度部門決算
目錄
第一部分單位:
(略)
一、主要職能
二,、單位:
(略)
第二部分2023年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十,、財政撥款“三公”經(jīng)費,、行政參公單位:
(略)
十一,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一,、機關運行經(jīng)費支出情況
二,、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四,、單位:
(略)
五,、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位:
(略)
一,、主要職能
(一)主要職能
依法承
(略)旅客運輸,、道路貨物運輸、汽車客運站場,、機動車維修與綜合性能檢測,、機動車駕駛員培訓、
(略)運輸經(jīng)營及相關業(yè)務的行政執(zhí)法職能,。
(二)2023年度重點工作任務概述
一是以“兩客一?!睘橹攸c,行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管取得新成效,。對
(略)300
(略)運輸企業(yè)分行分塊,,細化措施,,責任到人,與重點企業(yè)簽訂《2023年安全生產(chǎn)目標責任書》100余份,。建立重點企業(yè)督導幫扶工作機制,,下沉開展督導幫扶11次,解決難點重點問題20余個,,約談高風險企業(yè)5次,。檢查駕培、維修,、租賃,、綜檢、普貨,、托運部等企業(yè)共出動560人次,,檢查企業(yè)270家次,對經(jīng)營不規(guī)范的企業(yè)約談8家,。
二是以法治政府建設為重點,,執(zhí)法隊伍建
(略)2次,培訓交通運輸行政執(zhí)法操作實務1次,,指派干部前往上海,、文山學習2次。
(略)政執(zhí)法輪訓,,集中開展專題培訓,,學習貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國保守國家秘密法》。四是以普法強基補短板專項行動為契機,,強化普法宣傳教育工作,。發(fā)放普法宣傳資料6,000份,組織行業(yè)專題培訓3次,,共計100余人,,普法宣傳進校園2次。組織專題行政執(zhí)法實操培訓1期,、組織執(zhí)法監(jiān)督培訓1期,,指派3人
(略)交通綜合執(zhí)法培訓、4
(略)政執(zhí)法現(xiàn)場培訓,,組織集中學習法律法規(guī)10次,,學習案例3次。
三是強化執(zhí)法監(jiān)督,。一是加強執(zhí)法領域突出問題專項整治,。圍繞五個方面25個具體問題開展排查整治,制作任務指引清單,、問題清單,、整改清單,、整改臺賬。辦理舉報投訴406件,,辦結率100%,。召開動員部署會、推進會,、整改工作會累計8次,,行業(yè)座談會1次,制作宣傳資料2,000余份,,張貼行業(yè)公告100余份,。
(略)面執(zhí)法。
(略)運輸領域“打非治違”工作專項行動,。下設3個稽查中隊共23人,,
(略)16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個街道全覆蓋巡查檢查。出動車輛930輛次,,出動人員6,000人次,,檢查過往車輛12,000輛次,查處非法營運案件131起,,年審等評處罰案件160起,。三是強化貨車非法改裝專項整治。壓實責任,,抽調6人組建工作專班,。召開動員部署會2次,,工作會3次,、業(yè)務培訓會1次,查處貨車非法改裝366起,。四是加強貨運源頭治超,。聯(lián)合相關部門,查處貨運源頭企業(yè)違法行為,,共排查維修企業(yè)78家,,排查非法維修企業(yè)44家。五是有序推進掃黑除惡常態(tài)化工作,。與運輸執(zhí)法領域突出問題專項整治相結合,,廣泛收集線索,目前排查涉黑涉惡線索及矛盾風險0項,。今年累計制作LED宣傳標語1條,,組織學習反有組織犯罪法1次,與交警部門聯(lián)合執(zhí)法11次,。
四是以黨支部規(guī)范化建設為抓手,,
(略),。1.提前計劃部署,落實主體責任,。一是印發(fā)《2023年黨風廉政建設與反腐敗工作實施意見》,,全面準確把握2023年黨風廉政建設與反腐敗工作的決策部署。二是進一步落實黨風廉政建設責任制,,層層簽訂黨風廉政建設責任書和承諾書各38份,,組織觀看廉政教育片3次,學習典型案例5次,,開展廉政宣講2次,。三是建章立制強管理。召開黨建工作會4次,,支委會11次,,黨員大會3次,講黨課4次,,主題黨日活動12次,。黨支部研究安全生產(chǎn)工作會議5次,黨員干部下沉企業(yè)開展安全檢查180余次,。設置LED顯示屏滾動滾動播放各專項宣傳標語200余條次,,制發(fā)簡報17期。嚴格執(zhí)行民主集中制,,層層開展談心談話1次,。2.抓好學習教育,加強政治建設,。一是學習主題教育應知應會知識,,統(tǒng)一征訂發(fā)放黨建書籍15本。下沉掛鉤扶貧掛鉤點2次,,幫助解決炎山鎮(zhèn)廟灣村垃圾收集處理,。二是整治干部隊伍中存在的不愿擔當、不敢擔當,、不善擔當?shù)葐栴},,重點圍繞3個方面15種情形進行摸排,組建工作專班,,有序推進安排部署,、集中開展整治、常態(tài)長效鞏固3個階段工作,。召開動員部署會2次,,自檢自查1次。三是組織觀看廉政教育片3次,,觀看電影黨課2次,,主題黨日組織觀看抗戰(zhàn)片1次,。
五是以提升機關整體形象和下
(略)”1次,開展戒煙談話共12人,。3.下
(略)服務,,提高全民素質和社會文明程度。制定方案開展志愿活動,,把網(wǎng)格責任細化到每一名干部職工,,每名干部職工包保22戶。召開專題研究部署會10次,,
(略)開展志愿服務活動5次,,入戶宣傳創(chuàng)文知識及問卷調查3次,撰寫簡報6期,,制作宣傳欄展板7塊,。
六是以鞏固脫貧攻堅成果為重點,抓好與鄉(xiāng)村振興銜接新關鍵,。1.選派精干工作人員駐村,。從在職在編干部職工中選派2名年輕能干或黨員同志擔任駐村工作隊員,確保全脫產(chǎn)駐村開展脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興工作,。駐村工作隊員切實履行“五項職責”,,積極參與村兩委“兩險”收繳及農村污水排查治理工作,
(略)區(qū)兩級督查檢查共5次,。2.及時組織集中入戶走訪,。今年下沉研判5次,召開專題會議5次,,組織集中遍訪3次,,返貧監(jiān)測2次,共出動120人次,。3.強化經(jīng)費投入保障,。加大對派駐村及駐村工作經(jīng)費投入,向炎山鎮(zhèn)廟灣村下?lián)茑l(xiāng)村振興工作經(jīng)費10,000.00元,,調換駐村隊員,幫助解決駐村干部生活所需經(jīng)費2,000.00元,,為2名駐村干部購買保險1,720.00元,。
二、單位:
(略)
(一)機構設置情況
我單位:
(略)
我單位:
(略)
(二)決算單位:
(略)
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊作為三級預算單位:
(略)
(三)單位:
(略)
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊2023年末實有人員編制23人,。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),,事業(yè)編制27人(含參公管理事業(yè)編制27人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),,參照公務員法管理事業(yè)人員23人,,非參公管理事業(yè)人員0人,。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人),。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人(離休0人,,退休14人)。
年末其他人員2人,。其中:一般公共預算財政撥款開支人員2人,,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人,。年末遺屬1人,。
車輛編制1輛,在編實有車輛1輛,。
第二部分2023年度部門決算表
(詳見附件)
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表;無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表,。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊2023年度收入合計5,466,712.75元,。其中:財政撥款收入5,466,712.75元,,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,,占總收入的0.00%,;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,,占總收入的0.00%,;附屬單位:
(略)
二、支出決算情況說明
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊2023年度支出合計6,246,208.55元,。其中:基本支出4,260,792.96元,,占總支出的68.21%;項目支出1,985,415.59元,,占總支出的31.79%,;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%,;經(jīng)營支出0.00元,,占總支出的0.00%;對附屬單位:
(略)
(一)基本支出情況
2023年度用于保障
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊單位:
(略)
(二)項目支出情況
2023年度用于保障
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊單位:
(略)
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出5,466,712.75元,占本年支出合計的87.52%,。與上年相比減少1,016,110.75元,下降15.67%,主要原因是罰沒收入減少,沒有抗疫物資代付款項目支出,。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。一般公共服務(類)本年未發(fā)生支出,。
2.外交(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。外交(類)本年未發(fā)生支出,。
3.國防(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。國防(類)本年未發(fā)生支出,。
4.公共安全(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。公共安全(類)本年未發(fā)生支出,。
5.教育(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。教育(類)本年未發(fā)生支出,。
6.科學技術(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年未發(fā)生支出,。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。文化旅游體育與傳媒(類)本年未發(fā)生支出,。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出668,629.14元,,占一般公共預算財政撥款總支出的12.23%。主要用于:退休職工公用經(jīng)費317,362.40元,;機關事業(yè)單位:
(略)
9.衛(wèi)生健康(類)支出203,871.90元,,占一般公共預算財政撥款總支出的3.73%。主要用于支付職工醫(yī)療保險203,871.90元,。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。節(jié)能環(huán)保(類)本年未發(fā)生支出,。
11.城
(略)(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。城
(略)(類)本年未發(fā)生支出,。
12.農林水(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。農林水(類)本年未發(fā)生支出,。
13.交通運輸(類)支出4,314,873.91元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.93%。主要用于人員經(jīng)費2,708,984.37元,,公用經(jīng)費374,081.27元,,項目支出1,231,808.27元。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。資源勘探工業(yè)信息等(類)本年未發(fā)生支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。商業(yè)服務業(yè)等(類)本年未發(fā)生支出。
16.金融(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。金融(類)本年未發(fā)生支出。
17.援助其
(略)(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。援助其
(略)(類)本年未發(fā)生支出。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。自然資源海洋氣象等(類)本年未發(fā)生支出。
19.住房保障(類)支出279,337.80元,,占一般公共預算財政撥款總支出的5.11%,。主要用于:繳納住房公積金270,674.00元;住房貨幣化補貼支出8,663.80元,。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。糧油物資儲備(類)本年未發(fā)生支出,。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。國有資本經(jīng)營預算(類)本年未發(fā)生支出,。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。災害防治及應急管理(類)本年未發(fā)生支出,。
23.其他(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。其他(類)本年未發(fā)生支出,。
24.債務還本(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。債務還本(類)本年未發(fā)生支出,。
25.債務付息(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。債務付息(類)本年未發(fā)生支出。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。抗疫特別國債安排(類)本年未發(fā)生支出,。
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為281,500.00元,,決算為6,738.00元,,完成年初預算的2.39%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,,決算為0.00元,,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%,;公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元,,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,,完成年初預算的0.00%,;公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元,決算為5,990.00元,,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的88.90%,,完成年初預算的21.02%;公務接待費支出年初預算為3,000.00元,,決算為748.00元,,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的11.10%,完成年初預算的24.93%,,具體是國內接待費支出決算748.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),,國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為281,500.00元,,支出決算為6,738.00元,,完成年初預算的2.39%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,,決算為0.00元,,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元,,決算為0.00元,,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元,,決算為5,990.00元,,完成年初預算的21.02%,;公務接待費支出年初預算為3,000.00元,決算為748.00元,,完成年初預算的24.93%,。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是領導變動簽字審核流程未落實及時支出,,2023年預算并產(chǎn)生了公務接待費,。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少16,450.80元,下降70.94%,。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,,下降0.00%;公務用車購置費支出決算減少0.00元,,下降0.00%,;公務用車運行維護費支出決算減少17,198.80元,下降74.17%,;公務接待費支出決算增加748.00元,,增長100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是領導變動簽字審核流程未落實及時支出,,2023年預算并產(chǎn)生了公務接待費,。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,。
2.購置車輛0輛,。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于機要通信和應急保障所需車輛燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等,。
3.安排國內公務接待1批次(其中:外事接待0批次),,接待人次4人(其中:外事接待人次0人)。主要是接待省交通運輸綜合行政執(zhí)法局督察組,。安排國(境)外公務接待0批次,,接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一,、機關運行經(jīng)費支出情況
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊2023年機關運行經(jīng)費支出379,561.27元,,比上年減少2,941,875.48元,下降88.57%,,主要原因是未統(tǒng)計人員經(jīng)費,。單位:
(略)
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,,
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊資產(chǎn)總額2,625,803.88元,,其中,,流動資產(chǎn)1,214,176.46元,固定資產(chǎn)1,194,581.84元,,對外投資及有價證券0.00元,,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)217,045.58元,,其他資產(chǎn)0.00元(具體內容詳見附表),。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少3,763,732.20元,,其中固定資產(chǎn)減少3,149,652.83元,。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值2,235,173.67元,;處置車輛0輛,,賬面原值919,881.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,,賬面原值0.00元,,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,,賬面原值0.00元,,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三,、政府采購支出情況
2023年度,,單位:
(略)
四、單位:
(略)
單位:
(略)
五,、其他重要事項情況說明
無,。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,,公用經(jīng)費包括商品和服務支出,、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位:
(略)
(三)按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中:因公出國(境)費,指單位:
(略)
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位:
(略)
第五部分名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,,反映部門和單位:
(略)
(略)(略)(略)1
附件:
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊昭陽大隊2023年度部門決算公開表
(略)637024.pdf

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