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2025年濱州市公共資源交易中心單位預(yù)算

所屬地區(qū):山東 - 濱州 發(fā)布日期:2025-02-27
所屬地區(qū):山東 - 濱州 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:招標(biāo)公告
更新時間:2025/02/27 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
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(略)單位:(略)
第一部分單位:(略)
一,、主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
目錄
第二部分2025年單位:(略)
一、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、基本支出預(yù)算情況表
十一,、項目支出預(yù)算情況表
十二,、政府采購預(yù)算情況表
第三部分2025年單位:(略)
第一部分
單位:(略)
一、主要職責(zé)
(略)貫徹中央,、省關(guān)于公共資源交易工作
的方針政策和決策部署,,(略)委、市政府工作要求,,主要職責(zé)是:
(一)貫徹實施公共資源交易相關(guān)法律,、法規(guī)和政策,承擔(dān)進場交易項目的綜合服務(wù),。為公共資源交易見證,、信息、檔案管理,、專家抽取等活動提供場所,、設(shè)施和服務(wù)。
(二)(略),、(略),、(略)系統(tǒng)、“云智”(略)的建設(shè),、運行,、維護和公共資源交易大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析與應(yīng)用。
(三)為公共資源交易協(xié)同監(jiān)管,、信用監(jiān)管,、(略)支撐;收集,、發(fā)布和儲存各類公共資源交易信息,,建立公共資源交易信用檔案,,構(gòu)建以信用為核心的公共資源交易領(lǐng)域行(略)場監(jiān)管體系。
(四)建立健全公共資源交易和(略)場化配置運行機制,,(略)功能,。
(五)受委托或授權(quán)實施公共資源交易自錄范圍內(nèi)的交易
工作。
(六)提出公共資源交易管理制度,、交易規(guī)則,、建議方案。(七)承擔(dān)本單位:(略)
維穩(wěn)等職責(zé),。
(八)完成上級交辦的其他任務(wù),。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本單位:(略)
3
1.辦公室
2.技術(shù)信息部
3.工程建設(shè)部(掛“幫辦代辦辦公室”)
4.政府采購部
5.產(chǎn)權(quán)(要素)交易部
6.土地礦業(yè)交易部
7.網(wǎng)上業(yè)務(wù)部
8.政策法規(guī)部
9.交易管理部
第二部分
2025年單位:(略)
收支總體情況表
部門(單位:(略)

項目
一,、財致拔款收入
一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
二,、財政專戶管理資金收入
三、事業(yè)收入(不含教育收費)
四,、事業(yè)單位:(略)
五,、其他收入
本年收入合計
上級補助收入附屬單位:(略)
使用非財政撥款結(jié)余上年結(jié)轉(zhuǎn)
收入總計
預(yù)算數(shù)
1145.97
項目
一、一般公共服務(wù)支出
二,、外交支出
1145.97
三,、公共安全支出
四、教育支出
五,、科學(xué)技術(shù)支出
六,、文化旅游體育與傳媒支出
七、社會保障和就業(yè)支出
八,、衛(wèi)生健康支出
374.41
九,、節(jié)能環(huán)保支出
十,、城(略)支出
十一,、農(nóng)林水支出

十二、交通運輸支出
十三,、資源勘探工業(yè)信息等支出
十四,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十五、金融支出
十六,、自然資源海洋氣象等支出
十七,、住房保障支出
十八、糧油物資儲備支出
十九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
二十,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
二十一、其他支出
1520.38
本年支出合計
對附屬單位:(略)
80.00結(jié)轉(zhuǎn)下年
1600.386
支出總計
公開表1
單位:(略)
(略)
部門(單位:(略)
科目名稱:(略)

(略)1
款項合計
一般公共服務(wù)支出
(略)(略)01
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行
社會保障和就業(yè)支出
行政事業(yè)單位:(略)

機關(guān)事業(yè)單位:(略)
其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出衛(wèi)生健康支出
行政事業(yè)單位:(略)
住房保障支出住房改革支出住房公積金
合計
1600,381395,111395,111395,11113,27109,375,7269,1034.553,903,9031.5331,5331.5360,4760,4760,47
小計
1145,971004,771004,771004,7778,8076,155,7246,9523,482.652,6521,4221,4221,4240,9840,9840,98
收入總體情況表財政撥款收入
一般公共預(yù)算收入
1145,971004,771004,771004,7778.8076,155.7246,9523,482,(略),4240,9840,9840,98
政府性基金預(yù)算收入
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
財政專戶管理資金收入
事業(yè)收入(不含教育收費)
事業(yè)單位:(略)
其他收入
374,41310,34310,34310,3434,4733,(略),2510,1110.1110,1119,4919,49
19,49
上級補助收入
附屬單位:(略)
公開表2
單位:(略)
財政撥款結(jié)余
上年結(jié)轉(zhuǎn)
80,(略)
部門(單位:(略)
科目編碼
類款項
(略)(略)(略)201

科目名稱:(略)
般公共服務(wù)支出
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行
社會保障和就業(yè)支出
行政事業(yè)單位:(略)
機關(guān)事業(yè)單位:(略)
其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出
衛(wèi)生健康支出
行政事業(yè)單位:(略)
住房保障支出住房改革支出住房公積金
支出總體情況表
合計
(略)
基本支出
(略)
項目支出
公開表3
單位:(略)
(略)
部門(單位:(略)
收入
項目
,、一般公共預(yù)算撥款收入
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
預(yù)算數(shù)
1145.97
財政撥款收支總體情況表項目
總計
一、一般公共服務(wù)支出
二,、外交支出
三,、公共安全支出
四、教育支出
五,、科學(xué)技術(shù)支出
六,、文化旅游體育與傳媒支出
七、社會保障和就業(yè)支出
八,、衛(wèi)生健康支出
九,、節(jié)能環(huán)保支出
十、城(略)支出
十一,、農(nóng)林水支出
十二,、交通運輸支出
十三、資源勘探工業(yè)信患等支出
十四,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十五,、金融支出
十六、自然資源海洋氣象等支出
十七,、住房保障支出
(略)

預(yù)算數(shù)
一般公共預(yù)算
(略)
政府性基金預(yù)算
公開表4
單位:(略)
國有資本經(jīng)營預(yù)算
項目
入收本年收入合計上年結(jié)轉(zhuǎn)
收入總計
預(yù)算數(shù)
(略)
項目
十八,、糧油物資儲備支出
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
二十,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
二十一,、其他支出
本年支出合計結(jié)轉(zhuǎn)下年
支出總計
-10-
總計

(略)

一般公共預(yù)算
預(yù)算數(shù)
政府性基金預(yù)算
(略)
國有資本經(jīng)營預(yù)算
部門(單位:(略)
科目編碼類款項
(略)(略)(略)

一般公共服務(wù)支出
科目名稱:(略)
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行
社會保障和就業(yè)支出
行政事業(yè)單位:(略)
機關(guān)事業(yè)單位:(略)
其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出衛(wèi)生健康支出
行政事業(yè)單位:(略)
住房保障支出住房改革支出住房公積金
一般公共預(yù)算支出情況表
合計
小計
(略)
-11-
(略)
基本支出人員支出
(略)
日常公用支出
(略)
公開表5
單位:(略)
(略)
部門(單位:(略)
科目編碼

(略)(略)(略)(略)2303

(略)(略)(略)
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目名稱:(略)
工資福利支出基本工資津貼補貼獎金
績效工資
機關(guān)事業(yè)單位:(略)
職工基本醫(yī)療保險繳費
其他社會保障繳費住房公積金
其他工資福利支出商品和服務(wù)支出
辦公費工會經(jīng)費福利費
其他交通費用對個人和家庭補助
退休費獎勵金

一般公共預(yù)算基本支出情況表
科目編碼
類計
(略)(略)(略)(略)(略)09

(略)(略)(略)
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目名稱:(略)
對事業(yè)單位:(略)
工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出
對事業(yè)單位:(略)
社會福利和教助
-12-
小計
基本支出預(yù)算
人員支出
(略)
公開表6
單位:(略)
(略)
部門(單位:(略)
2024年預(yù)算數(shù)
因公出國
合計
5.50
(境)經(jīng)費
0.00
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
公務(wù)用車購置及運行維護費
小計
2.00
公務(wù)用車運行
公務(wù)用車購置
經(jīng)費
0.00
維護費
2.00
公務(wù)接待費
3.50-13
合計
3.70
因公出國(境)經(jīng)費
0.002025年預(yù)算數(shù)
公務(wù)用車購置及運行維護費
小計
1.20
公務(wù)用車購置
經(jīng)費
0.00
公務(wù)用車運行維護費
1.20
公開表7
單位:(略)
2.50
部門(單位:(略)
科目編碼
款項類
合計
科目名稱:(略)
注:2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,
政府性基金預(yù)算支出情況表
合計
小計
14
基本支出人員支出
日常公用支出
公開表8
單位:(略)
部門(單位:(略)
科目繽碼類款項

科目名稱:(略)
注:2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
合計
小計
15
基本支出人員支出
日常公用支出
公開表9
單位:(略)
部門(單位:(略)
科目編碼類款
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目
工資福利支出基本工資津貼補貼獎金
績效工資
科目編碼類款合計
(略)5505
機關(guān)事業(yè)單位:(略)
職業(yè)年金繳費
職工基本醫(yī)療保險繳費
其他社會保障繳費住房公積金
其他工資福利支出商品和服務(wù)支出
辦公費工會經(jīng)費福利費
其他交通費用對個人和家庭補助
退休費獎勵金
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目
對事業(yè)單位:(略)
工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出工資福利支出
對事業(yè)單位:(略)
商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助離退休費
社會福利和教助
基本支出預(yù)算情況表
合計
(略)
小計
(略)
-16-
財政撥款
一般公共預(yù)算
(略)
政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金
單位:(略)
公開表10
單位:(略)
使用非財政撥款結(jié)余
(略)
上年結(jié)轉(zhuǎn)
部門(單位:(略)
項目名稱:(略)
合計
(略)項目經(jīng)費
(略)運行費
(略)檢測費
2025(略)(略)上商城運行維護費評標(biāo)經(jīng)費
項目類型特定目標(biāo)類其他運轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類特定目標(biāo)類特定目標(biāo)類特定目標(biāo)類特定目標(biāo)類
合計
(略)
項目支出預(yù)算情況表
財政撥款
小計
(略)
一般公共預(yù)算
(略)
政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金
單位:(略)
使用非財政撥款結(jié)余
(略)
公開表11
單位:(略)
(略)
部門(單位:(略)
科目編碼類款項
2010

科目名稱:(略)
一般公共服務(wù)支出
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
50
事業(yè)運行
合計
(略)
小計
政府采購預(yù)算表
財政撥款
一般公共預(yù)算
(略)
-18
政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金
單位:(略)
使用非財政撥款結(jié)余
(略)
公開表12
單位:(略)
第三部分
2025年單位:(略)
重要事項說明
一,、預(yù)算收支增減變化情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,本單位:(略)
(-)收入預(yù)算:2025年收入預(yù)算1,,600.38萬元,,其中:一般公共預(yù)算收入1,145.97萬元,,其他收入374.41萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)80.00萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年支出預(yù)算1,,600.38萬元,,其中:基本支出1,006.38萬元,,項目支出594.00萬元,。
(三)增減變化情況:2025年收支預(yù)算1,600.38萬元,,
較上年預(yù)算增加78.30萬元,,其中:
1.收入預(yù)算增加78.30萬元,,其中:一般公共預(yù)算收入增加73.80萬元,其他收入增加2.19萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加2.31萬元,。
2.支出預(yù)算增加78.30萬元,其中:基本支出增加75.19
萬元,,項目支出增加3.11萬元,。
3.收支預(yù)算增加的主要原因,一是單位:(略)
二,、“三公”經(jīng)費支出情況
2025年通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共3.70萬元,,比上年減少1.80萬元,下降32.73%,,主要原因是為落實過緊日子政策,,中心主動主動壓減支出。其中:
1.因公出國(境)費0.00萬元,,與上年基本持平,。
2.公務(wù)用車購置及運行費1.20萬元,包括公務(wù)用車購
-20
置費0.00萬元,,與上年基本持平,;公務(wù)用車運行維護費1.20
萬元,比上年減少0.80萬元,,下降40.00%,,主要原因是公務(wù)用車執(zhí)行公務(wù)頻率降低,主動壓減支出,。
3.公務(wù)接待費2.50萬元,,比上年減少1.00萬元,下降
28.57%,,主要原因是預(yù)計公務(wù)接待減少,,主動壓減支出。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政及參照公務(wù)員法管理
單位:(略)
31.40萬元,。與2024年預(yù)算數(shù)相同。
四,、政府采購情況
2025年政府采購預(yù)算187.20萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算18.00萬元,,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,,政府采購服務(wù)預(yù)算169.20萬元。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,,本單位:(略)
機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車主要是保障公務(wù)出行,。
單位:(略)
2025年預(yù)算未安排購置單位:(略)
六,、績效目標(biāo)情況說明(一)預(yù)算績效管理情況
(略)2025年政策和項目全面實施
21
績效目標(biāo)管理,涉及預(yù)算項目7個,,預(yù)算資金594.00萬元,,其中財政撥款374.00萬元。(略)運行費等1個項自開展部門重點績效評價,,涉及預(yù)算資金200.00
萬元,,其中財政撥款200.00萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,,(略)運行費,、數(shù)字證書經(jīng)費、平臺檢測費,、(略)上商城運行維護費,、評標(biāo)經(jīng)費、2025(略)-體化運行維護費等項自2025年預(yù)算安排,,進-步改進管理,、完善政策。
22-
(二)單位:(略)
政策和項目預(yù)算績效目標(biāo)表
項目名稱:(略)
項目資金(萬元)
總體目標(biāo)
(略)項目經(jīng)費
(略)131
年度預(yù)算資金總額:其中:財政撥款其他資金
(略)運行維護,。
級指標(biāo)成本指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)
二級指標(biāo)經(jīng)濟成本數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)
社會效益指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
三級指標(biāo)
(略)維護
各項支付完成率
各項支付完成及時率
(略)站下載速度文件上傳速度
專家使用響應(yīng)時間各招投標(biāo)主體使用滿意度
23
實施單位:(略)
(略)
8080
指標(biāo)值
≤140萬元
=1年
=100%
100%
10萬人
<30秒
≤1分鐘
≥10萬人
≥95%
總體目標(biāo)
績效指標(biāo)
項目名稱:(略)
政策和項目預(yù)算績效目標(biāo)表
(略)運行費
(略)人民政府辦公
主管部門及代碼
項目資金(萬元)
室131
年度預(yù)算資金總額:其中:財政撥款其他資金
實施單位:(略)
(略)
200200
(略)三公費用,、水電費、物業(yè)管理費等各項運行費用,。(略)運營效率,,提升服務(wù)質(zhì)量:降低運行成本,減少不必要支出:加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),,提升人員能力素質(zhì),。確保單位:(略)
優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,以支持單位:(略)
三級指標(biāo)
級指標(biāo)成本指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)
二級指標(biāo)經(jīng)濟成本數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)社會效益指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
項目支出總成本完成培訓(xùn)數(shù)量
(略)正常運轉(zhuǎn)
各招標(biāo)主體滿意度
24
指標(biāo)值
≤200萬元
≥2次
≥98%
≥98%
保障
≥98%
總體目標(biāo)
績效指標(biāo)
項目名稱:(略)
政策和項目預(yù)算績效目標(biāo)表評標(biāo)經(jīng)費
(略)人民政府辦公
主管部門及代碼
項目資金(萬元)
室131
年度預(yù)算資金總額:其中:財政撥款其他資金
實施單位:(略)
(略)
4242
通過本項預(yù)算支出,,有效保障各類評標(biāo)評審費,、食宿費等費用支付,確保評標(biāo)工作順利運行,。
級指標(biāo)成本指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)
二級指標(biāo)經(jīng)濟成本數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)
時效指標(biāo)社會效益指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
三級指標(biāo)
項目支出總成本支付評審專家數(shù)量
評審勞務(wù)報酬支付標(biāo)準(zhǔn)符合率
評審勞務(wù)報酬支付及時率
評審勞務(wù)報酬依法公開率
支付評審專家勞務(wù)報酬,,(略)負責(zé)的評標(biāo)業(yè)務(wù)公平公正
評審專家對評審勞務(wù)費支付時間、金額的滿意度
25
指標(biāo)值
≤42萬元
≥150人次
=100%
≥90%
依法公開
有效保障
≥90%
總體目標(biāo)
績效指標(biāo)
項目名稱:(略)
政策和項目預(yù)算績效目標(biāo)表
(略)檢測費
(略)
主管部門及代碼
項目資金(萬元)
131
年度預(yù)算資金總額:其中:財政撥款其他資金
實施單位:(略)
(略)
3030
通過本項經(jīng)費的運用,,(略)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,,(略),,(略)優(yōu)化營商環(huán)境作出貢獻。
級指標(biāo)成本指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)
二級指標(biāo)經(jīng)濟成本數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)社會效益指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
三級指標(biāo)
(略)測評
各項指標(biāo)按計劃完成各項指標(biāo)完成及時率
(略)站同時多人在線不崩潰
(略)運行正常
(略)站查詢時
滿意度
26
指標(biāo)值
≤30萬元
≥1項完成及時
≥10萬人
≤5秒正常
≥98%
總體目標(biāo)
績效指標(biāo)
項目名稱:(略)
政策和項目預(yù)算績效目標(biāo)表
(略)上商城運行維護費
(略)公共
主管部門及代碼
項目資金(萬元)
(略)131
年度預(yù)算資金總額:其中:財政撥款其他資金
實施單位:(略)
(略)
6260
目標(biāo)內(nèi)容1:建立健全科學(xué),、規(guī)范,、高效、(略)上商城運營保障體系,,(略)上商城專業(yè)化服務(wù)水平,,(略)上商城技術(shù)創(chuàng)新,不斷豐富商城使用功能,,實現(xiàn)政府采購物有所值的目標(biāo),,提高交易各方滿意度。
目標(biāo)內(nèi)容2:改善商城的用戶體驗,,建立線下,、線上客戶服務(wù)體系,全面加強上架商品信息規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化管理,,提高服務(wù)響應(yīng)時間,(略)上交易安全,、高效開展,。
級指標(biāo)成本指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)
二級指標(biāo)經(jīng)濟成本數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)
社會效益指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
三級指標(biāo)
(略)正常運行率服務(wù)進度完成率信息公開透明度優(yōu)化營商環(huán)境
落實放管服改革需求采購單位:(略)
指標(biāo)值
≤64.5萬元
≥2000家
≥98%
≥98%
公開公開公開
≥95%
總體目標(biāo)
績效指標(biāo)
項目名稱:(略)
政策和項目預(yù)算績效目標(biāo)表
2025(略)一體化運行維護費
(略)人民政府辦公
主管部門及代碼
項目資金(萬元)
室131
年度預(yù)算資金總額:其中:財政撥款其他資金
(略)運行維護。
一級指標(biāo)成本指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)
二級指標(biāo)經(jīng)濟成本數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)社會效益指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
三級指標(biāo)
(略)維護
各項費用支付完成率各項支付完成及時率
信息公開透明度優(yōu)化營商環(huán)境
落實放管服改革需求各招標(biāo)主體滿意度
28
實施單位:(略)
(略)
140140
指標(biāo)值
≤140萬元
=1年完成及時公開優(yōu)化落實
≥98%
總體目標(biāo)
績效指標(biāo)
項目名稱:(略)
政策和項目預(yù)算績效目標(biāo)表
數(shù)字證書經(jīng)費
(略)人民政府辦公
主管部門及代碼
項目資金(萬元)
室131
年度預(yù)算資金總額:其中:財政撥款其他資金
實施單位:(略)
(略)
4040
通過本項經(jīng)費的運用,,可以深入貫徹國家,、(略)整合共享文件精神,降低企業(yè)交易成本,,保障企業(yè)權(quán)益,,為“在濱州、知濱州,、愛濱州,、建濱州”創(chuàng)造良好營商環(huán)境。
級指標(biāo)成本指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)
二級指標(biāo)經(jīng)濟成本
數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)社會效益指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
三級指標(biāo)
項目支出總成本
完成全年CA鎖辦理工作
完成到期延期辦理高質(zhì)量完成各項指標(biāo)各項支出完成及時率保障CA辦理工作正常運轉(zhuǎn)
各招標(biāo)主體滿意度
29
指標(biāo)值
≤40萬元
≥4000把
≥100把
≥98%
及時保障
≥98%
七,、特殊事項說明
根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定,,部分涉密事項在預(yù)算公開中予以剔除。
第四部分
名詞解釋
一,、財政撥款收入:(略)級財政撥款形成的部門收入,,
包括般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,。
二,、財政專戶管理資金:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費,、高校委托培養(yǎng)費、函大,、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
三,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:(略)
所取得的收入,,不含納入財政專戶管理的教育收費。
四,、事業(yè)單位:(略)
輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
五、其他收入:指除“財政撥款收入”“財政專戶管理資“附屬單位:(略)
六,、上級補助收入:指單位:(略)
非財政補助收入,。
七、附屬單位:(略)
范圍的單位:(略)
八,、使用非財政撥款結(jié)余:指本單位:(略)
32
他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
九,、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原
規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十,、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十一,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十二、上繳上級支出:指下級單位:(略)
十三,、事業(yè)單位:(略)
十四,、對下級單位:(略)
十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十六,、“三公”經(jīng)費:指市級部門單位:(略)
33
置稅)及燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位:(略)
十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位:(略)
34-
附件:
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