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(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊2023年度部門決算
目錄
第一部分單位:
(略)
一,、主要職能
二,、單位:
(略)
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費,、行政參公單位:
(略)
十一,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一,、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購支出情況
四,、單位:
(略)
五、其他重要事項情況說明
六,、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位:
(略)
一,、主要職能
(一)主要職能
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊為
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊下屬財政全額撥款參公管理事業(yè)單位:
(略)
(二)2023年度重點工作任務概述
按照省、市,、縣各級各部門關于安全生產(chǎn)相關部署要求,,分局領導高度重視,結
(略)安全生產(chǎn)工作實際,精心組織,、全面部署,、狠抓落實,積極開展形式多樣,、內容豐富的安全監(jiān)管,、行政執(zhí)法活動。
1.堅持黨建引領,,創(chuàng)新工作方式:
(略)
2.
(略)場常態(tài)化監(jiān)管
致力于推進
(略)場監(jiān)管的規(guī)范化,、標準化、法制化,,全面加強客運,、貨運、駕培,、維修等方
(略)場監(jiān)管,。2023年,大隊先后組織職工,、企業(yè)召開了7次安全會議(含約談),,
(略)運輸安全工作的文件精神,并對照《2023
(略)運輸安全生產(chǎn)工作重點任務分解》,,抓實抓
(略)道路運輸領域安全生產(chǎn)管理工作,,落實部門監(jiān)管責任。
(1)專項行動和隱患排查治理結合,。(2)安全檢查常態(tài)化,。(3)開展安全生產(chǎn)月活動。
3.重拳出擊“打非治違”
(略))文件要求,,大隊多措并舉,,扎實開展“打非治違”工作。
開展聯(lián)合執(zhí)法,。
(2)開展行業(yè)亂象整治,。
4、全力做好春運保障工作
(略)交安委文件要求,,與縣交警隊,、交運局開展聯(lián)合檢查,
(略)“兩客一危一貨”運輸企業(yè)開展集中排查,,發(fā)現(xiàn)問題及時指出,,督促及時整改,
(略)運輸領域安全生產(chǎn)“紅線”意識和底線思維,,堅守執(zhí)法檢查安全底線,。2023年1月7日到2月15日,共檢查企業(yè)52戶次,出動執(zhí)法人員共105余人次,,出動執(zhí)法車輛21輛次,。檢查中共發(fā)現(xiàn)問題65個,其中要求現(xiàn)場整改問題25個,,限期整改問題40個,,限期整改問題要求企業(yè)按時上報整改報告。嚴格落實閉環(huán)管理的原則,,及時對上報整改報告的企業(yè)進行現(xiàn)場驗收,,填寫驗收單,避免同一企業(yè)再次出現(xiàn)相同的問題,。
5堅決整治執(zhí)法領域突出問題
根據(jù)《
(略))文件要求部署,,大隊自4月起
(略)運輸執(zhí)法領域突出問題專項整治。
(1).全面動員部署,。對照上級任務指引清單,,召開動員部署會,認真貫徹落實上級部門文件及會議精神,,印發(fā)工作方案,、任務清單,發(fā)布公告,。
(2).廣發(fā)收集問題線索,。通過在單位:
(略)
(3)突出問題整改落實。通過自糾自查和線索收集,,發(fā)現(xiàn)執(zhí)法不規(guī)范方面的問題4個,、執(zhí)法粗暴方面的問題1個,對于發(fā)現(xiàn)的問題,,逐一制定了整改措施,。一是加強學習,提高綜合素質,。組織執(zhí)法人員集中學習***總書記在
(略)運輸法律法規(guī)知識,,開展行政執(zhí)法專題培訓,提升行政執(zhí)法人員依法行政能力和水平,;二是聚焦群眾關切的熱點、難點問題,,大隊組織開
(略)巡游租出汽車專項整治行動,,重點整治出租車不打表、亂收費,、車容車貌等問題,。自4份專項行動開展以來,查處巡游出租汽車違規(guī)行為14起,組織現(xiàn)場教育10余人次,,組織學習考試10人次,;
(略)運輸執(zhí)法案件案卷評查。對2022年的案卷進行了全覆蓋評查,,通過司法機關重點評查,、單位:
(略)
(略)運輸領域打擊非法違法經(jīng)營及交通違法行為,堅持“部門協(xié)作,、齊抓共管,、綜合治理、標本兼治”原則,,與公安,、交警、路政部門形成全方位,、多層面的聯(lián)合整治體系,,對發(fā)現(xiàn)的非法營運及交通違法行為,依法依規(guī)進行處罰,,在鞏固前階段工作成效的基礎上,,持續(xù)推進、整治和規(guī)
(略)道路
(略)場秩序工作,。
二,、單位:
(略)
(一)機構設置情況
我單位:
(略)
我單位:
(略)
(二)決算單位:
(略)
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊作為三級預算單位:
(略)
(三)單位:
(略)
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊2023年末實有人員編制20人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),,事業(yè)編制20人(含參公管理事業(yè)編制20人),;在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務員法管理事業(yè)人員10人,,非參公管理事業(yè)人員0人,。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人),。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人(離休0人,,退休5人)。
年末其他人員13人,。其中:一般公共預算財政撥款開支人員13人,,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人,。年末遺屬1人,。
車輛編制1輛,在編實有車輛1輛,。
第二部分2023年度部門決算表
(詳見附件)
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊2023年沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性安排的支出,,故《政府性基金預算收入支出結算表》無數(shù)據(jù)。
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊2023年沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出》無數(shù)據(jù)。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊2023年度收入合計
(略).78元,。其中:財政撥款收入
(略).78元,占總收入的100%,;上級補助收入0元,,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),,占總收入的0%,;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%,;附屬單位:
(略)
二,、支出決算情況說明
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊2023年度支出合計
(略).08元。其中:基本支出
(略).42元,,占總支出的60.93%,;項目支出
(略).66元,占總支出的39.07%,;上繳上級支出0元,,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,,占總支出的0%,;對附屬單位:
(略)
(一)基本支出情況
2023年度用于保障
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊正常運轉的日常支出
(略).42元。其中:基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費支出
(略).92元,,占基本支出的88.57%;辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費220622.5元,,占基本支出的11.43%,,人均支出22062.25元。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出
(略).66元,。其中:基本建設類項目支出0元。
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出
(略).78元,占本年支出合計的93.18%,。與上年相比增加353497.74元,增長13.61%,主要原因是新增4名人員增加了人員工資,、公用經(jīng)費及養(yǎng)老醫(yī)療保險預算支出,。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
2.外交(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
3.國防(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,;
5.教育(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
6.科學技術(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
8.社會保障和就業(yè)(類)支出475330.81元,,占一般公共預算財政撥款總支出的16.11%。主要用于單位:
(略)
9.衛(wèi)生健康(類)支出62414.66元,,占一般公共預算財政撥款總支出的2.11%,。主要用于單位:
(略)
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
11.城
(略)(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
12.農林水(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
13.交通運輸(類)支出
(略).86元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.02%,。主要用于單位:
(略)
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
17.援助其
(略)(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
19.住房保障(類)支出110929.45元,,占一般公共預算財政撥款總支出的3.76%。主要用于單位:
(略)
20.糧油物資儲備(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
22.災害防治及應急管理(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
23.其他(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
24.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,;
25.債務付息(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為31500.00元,,決算為28500.00元,完成年初預算的90.48%,。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%,,完成年初預算的0%,;公務用車購置費支出年初預算為0元,決算為0元,,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%,,完成年初預算的0%;公務用車運行維護費支出年初預算為28500.00元,,決算為28500.00元,,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的90.48%,完成年初預算的100%,;公務接待費支出年初預算為3000.00元,,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,,完成年初預算的0.00%,,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為31500.00元,,支出決算為28500.00元,,完成年初預算的90.48%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,,決算為0.00元,,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%,;公務用車運行維護費支出年初預算為28500.00元,,決算為28500.00元,完成年初預算的100%,;公務接待費支出年初預算為3000.00元,,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%,。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2023年度沒有公務接待費支出,。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元,增長0.00%,。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,,增長0.00%;公務用車購置費支出決算增加0元,,增長0%,;公務用車運行維護費支出決算增加0元,增長0%,;公務接待費支出決算增加0元,,增長0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增長為零的原因是年初預算按照公務用車定額作了預算,。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,,累計0人次。
2.購置車輛0輛,。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛,。主要用于
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊所需車輛燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),,接待人次0人(其中:外事接待人次0人),。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人,。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一,、機關運行經(jīng)費支出情況
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊2023年機關運行經(jīng)費支出220622.50元,,比上年減少
(略).65元,下降84.06%,,主要原因是2022年單位:
(略)
二,、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊單位:
(略)
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三,、政府采購支出情況
2023年度,,部門政府采購支出總額116500.00元,其中:政府采購貨物支出8000.00元,;政府采購工程支出0元,;政府采購服務支出108500.00元。授予中小企業(yè)合同金額116500.00元,,其中:授予小微企業(yè)合同金額116500.00元,。
四、單位:
(略)
單位:
(略)
五,、其他重要事項情況說明
無
六,、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出,、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出,。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位:
(略)
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中:因公出國(境)費,,指單位:
(略)
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位:
(略)
第五部分名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。
財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
其他收入:指單位:
(略)
年初結轉和結余:指單位:
(略)
年末結轉和結余:指單位:
(略)
基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
機關運行經(jīng)費:為保障行政單位:
(略)
工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位:
(略)
商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位:
(略)
其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
(略)(略)(略)1
附件:
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊巧家大隊2023年度部門決算公開表
(略)150449.pdf

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