(略)(略)(略)0
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊2023年度部門決算
目錄
第一部分單位:
(略)
一,、主要職能
二,、單位:
(略)
第二部分2023年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十,、“三公”經(jīng)費、行政參公單位:
(略)
十一,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二,、國有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購支出情況
四、單位:
(略)
五,、其他重要事項情況說明
六,、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊概況
一、主要職能
(一)主要職能
負責實
(略)政
(略)運政,、工程質(zhì)量監(jiān)督,、工程造價等行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查,、行政強制;負責執(zhí)法人員的日常教育管理、執(zhí)法規(guī)范化建設,、執(zhí)法矛盾糾紛調(diào)處工作,。
(二)2023年度重點工作任務概述
1、我部門在
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊,、
(略)政府的正確領導下,,以***新時代中國特色社會主義思想為引領,以干部作風大整頓和營商環(huán)境大提升為契機,,全面貫徹落實科學發(fā)展觀,。強化為人民服務理念和宗旨,把社會效益放在首位,,不斷加大執(zhí)法設備設施投入,、提高執(zhí)法人員整體素質(zhì),盡力改善執(zhí)法環(huán)境,,
(略)(略)場的有序發(fā)展,。
2、財務管理工作:按照上級部門的要求,,嚴格執(zhí)行預算編制,、審批和預算公開,,執(zhí)行部門決算公開,,加強內(nèi)控管理。規(guī)范合理使用資金,。
二,、單位:
(略)
(一)機構設置情況
我單位:
(略)
我單位:
(略)
(二)決算單位:
(略)
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊作為三級預算單位:
(略)
(三)單位:
(略)
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊2023年末實有人員編制22人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),,事業(yè)編制22人(含參公管理事業(yè)編制22人),;在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務員法管理事業(yè)人員20人,,非參公管理事業(yè)人員0人,。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人),。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人(離休0人,,退休6人)。
年末其他人員0人,。其中:一般公共預算財政撥款開支人員0人,,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人,。年末遺屬2人,。
車輛編制1輛,,在編實有車輛1輛。
(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)
第二部分2023年度部門決算表
(詳見附件)
除涉密信息外,,《收入決算表》,、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》,、應當細化公開到功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目,。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告,,即要求公開的表格為空表,要在該部分文檔和公開附表中對應的空表備注欄說明原因并注明為空表,。例如:本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,,《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊2023年度收入合計
(略).85元,。其中:財政撥款收入
(略).85元,占總收入的100.00%,;上級補助收入0元,,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),,占總收入的0.00%,;經(jīng)營收入0元,占總收入的0.00%,;附屬單位:
(略)
二,、支出決算情況說明
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊2023年度支出合計
(略).85元。其中:基本支出
(略).85元,,占總支出的82.13%,;項目支出825700.00元,占總支出的17.87%,;上繳上級支出0元,,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0元,,占總支出的0.00%,;對附屬單位:
(略)
(一)基本支出情況
2023年度用于保障
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出
(略).85元。其中:基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費支出
(略).56元,,占基本支出的87.92%;辦公費,、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費458268.29元,占基本支出的12.08%,。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出825700.00元。其中:基本建設類項目支出0元,。具體項目開支:辦公費52490.00元,、執(zhí)法人員的工資及五險685878.00元、執(zhí)法車輛費69834.00元,、辦公設備購置17498.00元,,用于開展交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出
(略).85元,占本年支出合計的100.00%,。與上年相比增加405734.70元,增長9.63%,主要原因是工資調(diào)標及發(fā)放綜合考核獎等,。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
4.公共安全(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
6.科學技術(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出448450.78元,,占一般公共預算財政撥款總支出的9.71%。主要用于主要用于退休費131499.00元,,職工基本醫(yī)療保險繳費支出315974.40元,,其他社會保障和就業(yè)支出977.38元;
9.衛(wèi)生健康(類)支出174806.78元,,占一般公共預算財政撥款總支出的3.78%,。主要用于行政單位:
(略)
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
11.城
(略)(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。,;
13.交通運輸(類)支出
(略).29元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.10%,。主要用于單位:
(略)
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
17.援助其
(略)(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
19.住房保障(類)支出249824.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.41%,。主要用于職工住房公積金繳費249824.00元,;
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
24.債務還本(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0元,,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28500.00元,,決算為27759.65元,,完成年初預算的97.40%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0元,決算為0元,,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,,完成年初預算的0%;公務用車購置費支出年初預算為0元,,決算為0元,,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%,;公務用車運行維護費支出年初預算為28500.00元,,決算為27759.65元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%,,完成年初預算的97.40%,;公務接待費支出年初預算為0元,決算為0元,,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,,完成年初預算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算0元(其中:外事接待費支出決算0元),,國(境)外接待費支出決算0元,。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28500.00元,支出決算為27759.65元,,完成年初預算的97.40%,。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0元,決算為0元,,完成年初預算的0.00%,;公務用車購置費支出年初預算為0元,決算為0元,,完成年初預算的0.00%,;公務用車運行維護費支出年初預算為28500.00元,決算為27759.65元,,完成年初預算的97.40%,;公務接待費支出年初預算為0元,決算為0元,,完成年初預算的0.00%,。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公車運行維護費中的車輛保險費740.35元未使用完,。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少740.35元,,下降2.60%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,,增長0%,;公務用車購置費支出決算增加0元,增長0.00%,;公務用車運行維護費支出決算減少740.35元,,下降740.35%,;公務接待費支出決算增加0元,增長0.00%,。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公車運行維護費中的車輛保險費740.35元未使用完,。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,。
2.購置車輛0輛,。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于稽查所需車輛燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等,。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次(其中:外事接待0批次),,接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,,接待人次0人,。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊2023年機關運行經(jīng)費支出458268.29元,,比上年減少
(略).79元,,下降69.02%,主要原因是2022年無項目支出,全部列支為基本支出,。單位:
(略)
二,、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,
(略)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊彝良大隊資產(chǎn)總額158106.71元,,其中,,流動資產(chǎn)40868.46元,固定資產(chǎn)115909.61元(凈值),,對外投資及有價證券0元,,在建工程0元,無形資產(chǎn)1328.64元(凈值),,其他資產(chǎn)0元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表),。與上年相比,本年資產(chǎn)總減少160325.73元,,其中固定資產(chǎn)增加
(略),。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元,;處置車輛0輛,,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元,;出租房屋0平方米,賬面原值0元,,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元,。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,,單位:
(略)
四,、單位:
(略)
單位:
(略)
五、其他重要事項情況說明
本單位:
(略)
六,、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出,。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位:
(略)
(三)按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中:因公出國(境)費,,指單位:
(略)
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位:
(略)
第五部分名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,,反映部門和單位:
(略)
財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
其他收入:指單位:
(略)
(略)(略)(略)1
附件:2-3.2023年度部門決算公開表樣(彝良大隊)
(略)647300.pdf

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