(略)(略)(略)0
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)2023年度部門決算
目錄
第一部分單位:
(略)
一、主要職能
二,、單位:
(略)
第二部分2023年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十,、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位:
(略)
十一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購(gòu)支出情況
四、單位:
(略)
五,、其他重要事項(xiàng)情況說明
六,、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位:
(略)
一、主要職能
(一)主要職能
負(fù)
(略)政,道路運(yùn)政,,工程造價(jià)與質(zhì)量監(jiān)督的行政處罰及相關(guān)的行政檢查與強(qiáng)制,,負(fù)責(zé)執(zhí)法人員規(guī)范化執(zhí)法及執(zhí)法糾紛調(diào)處工作。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度2023年度按照各級(jí)各部門關(guān)于安全生產(chǎn)相關(guān)部署要求,,領(lǐng)導(dǎo)高度重視,,結(jié)
(略)安全生產(chǎn)工作實(shí)際,精心組織,、全面部署,、狠抓落實(shí),積極開展形式多樣,、內(nèi)容豐富的安全監(jiān)管,、行政執(zhí)法活動(dòng)。
1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng),,創(chuàng)新工作方式:
(略)
2.致力于推進(jìn)
(略)場(chǎng)監(jiān)管的規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化、法制化,,全面加強(qiáng)客運(yùn),、貨運(yùn)、駕培,、維修等方
(略)場(chǎng)監(jiān)管,。
3.緊緊圍繞構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和交通運(yùn)輸部“服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,服務(wù)人民群眾安全便捷出行,,推進(jìn)交通事業(yè)又好又快發(fā)展”的戰(zhàn)略構(gòu)想,,抓實(shí)抓牢安全監(jiān)管工作不放松,全面加
(略)道路運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管,,
(略)運(yùn)輸企業(yè)全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,,幫助企業(yè)進(jìn)一步完善安全管理各項(xiàng)規(guī)章制度,采取多種形式向廣大社會(huì)群眾講解宣傳非法違法經(jīng)營(yíng)行為的危害性,,
(略)安全隱患排查整治,、汛期安全生產(chǎn)、消防安全隱患大排查等活動(dòng),。
3.
(略)運(yùn)輸領(lǐng)域打擊非法違法經(jīng)營(yíng)及交通違法行為,,堅(jiān)持“部門協(xié)作、齊抓共管,、綜合治理,、標(biāo)本兼治”原則,與公安,、交警、路政部門形成全方位、多層面的聯(lián)合整治體系,,對(duì)發(fā)現(xiàn)的非法營(yíng)運(yùn)及交通違法行為,,依法依規(guī)進(jìn)行處罰,在鞏固前階段工作成效的基礎(chǔ)上,,持續(xù)推進(jìn),、整治和規(guī)
(略)道路
(略)場(chǎng)秩序工作。
二,、單位:
(略)
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位:
(略)
我單位:
(略)
(二)決算單位:
(略)
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)作為三級(jí)預(yù)算單位:
(略)
(三)單位:
(略)
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制18人,。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制18人(含參公管理事業(yè)編制18人),;在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),,參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員16人,非參公管理事業(yè)人員0人,。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人(離休0人,,退休6人),。
年末其他人員14人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員14人,,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人,。
車輛編制1輛,,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分2023年度部門決算表
(詳見附件)
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表,,無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表,。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)2023年度收入合計(jì)
(略).13元。其中:財(cái)政撥款收入
(略).13元,,占總收入的87.73%,;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%,;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,,占總收入的0%,;附屬單位:
(略)
二,、支出決算情況說明
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)2023年度支出合計(jì)
(略).13元。其中:基本支出
(略).66元,,占總支出的95.44%,;項(xiàng)目支出168574.47元,占總支出的4.56%,;上繳上級(jí)支出0元,,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,,占總支出的0%,;對(duì)附屬單位:
(略)
(一)基本支出情況
2023年度用于保障
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)單位:
(略)
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)單位:
(略)
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
(略).13元,占本年支出合計(jì)的87.73%,。與上年相比增加383414.75元,,增長(zhǎng)13.41%,主要原因是2023年增加3人及工資正常晉升導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
3.國(guó)防(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
4.公共安全(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出342440.65元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.56%,。主要用于退休人員工資支出130712.40元,,在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)210925.12元,在職人員工傷保險(xiǎn)支出803.13元,;
9.衛(wèi)生健康(類)支出118373.76元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出61930.41元,,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52470.54元,,3972.81元為其他保險(xiǎn)支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
11.城
(略)(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
12.農(nóng)林水(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
13.交通運(yùn)輸(類)支出
(略).72元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.65%,。主要用于基本支出的人員經(jīng)費(fèi)支
(略).73元,公用經(jīng)費(fèi)支出333652.52元,,項(xiàng)目支出168574.47云,;
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
16.金融(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
17.援助其
(略)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
19.住房保障(類)支出166895.00元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.15%,。主要用于在職人員公積金166895.00元;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
23.其他(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,;
25.債務(wù)付息(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33350.00元,,決算為32070.00元,,完成年初預(yù)算的96.16%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,,決算為0元,,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%,;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,,決算為0元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,,完成年初預(yù)算的0%,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為31350.00元,決算為31070.00元,,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.88%,,完成年初預(yù)算的99.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算2000.00元,,決算為1000.00元,,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.12%,完成年初預(yù)算的50.00%,,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1000.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),,國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33350.00元,,支出決算為32070.00元,,完成年初預(yù)算的96.16%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,,決算為0元,,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,,決算為0元,,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為31350.00元,,決算為31070.00元,,完成年初預(yù)算的99.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2000.00元,,決算為1000.00元,,完成年初預(yù)算的50.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)分解的修理費(fèi)280.00元由于采購(gòu)次數(shù)出錯(cuò)未支出,,公務(wù)接待費(fèi)根據(jù)工作需要報(bào)銷1000.00元,,故決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加720.00元,,增長(zhǎng)2.30%,。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元,,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元,,增長(zhǎng)0%,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少280.00元,下降0.89%,;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1000.00元,,增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加1000.00元導(dǎo)致,。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),,累計(jì)0人次,。
2.購(gòu)置車輛0輛,。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(略)查,、源頭治超,、執(zhí)法檢查等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi),。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次(其中:外事接待0批次),,接待人次29人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級(jí)部門工作檢查等發(fā)生的接待支出,。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,,接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出336052.52元,,比上年減少115795.06元,下降25.63%,主要原因是單位:
(略)
二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,,
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)資產(chǎn)總額803279.48元,其中,,流動(dòng)資產(chǎn)143879.42元,,固定資產(chǎn)657987.36元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,,在建工程0元,,無形資產(chǎn)1412.70元(凈值),其他資產(chǎn)0元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表),。與上年相比,,本年資產(chǎn)總額減少420514.99元,其中固定資產(chǎn)增加0元,。處置房屋建筑物0平方米,,賬面原值0元,;處置車輛0輛,賬面原值0元,;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元,;出租房屋0平方米,,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元,。
(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三,、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,部門政府采購(gòu)支出總額68070.00元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出68070.00元,;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元,。授予中小企業(yè)合同金額68070.00元,,其中:授予小微企業(yè)合同金額68070.00元。
四,、單位:
(略)
單位:
(略)
五,、其他重要事項(xiàng)情況說明
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì)無其他需要說明的重要事項(xiàng)情況。
六,、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出,。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位:
(略)
(三)按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),,指單位:
(略)
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位:
(略)
第五部分名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入:指單位:
(略)
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位:
(略)
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位:
(略)
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位:
(略)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位:
(略)
工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位:
(略)
商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位:
(略)
其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
(略)(略)(略)1
附件:2023年度部門決算公開表樣(
(略)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)威信大隊(duì))
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