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重慶市大足區(qū)招商投資促進局2025年部門預算情況說明

所屬地區(qū):重慶 - 重慶 發(fā)布日期:2025-02-21
所屬地區(qū):重慶 - 重慶 招標業(yè)主:登錄查看 信息類型:招商項目
更新時間:2025/02/21 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
獲取更多招標具體信息:151-5652-2897
[(略)](略)MB(略)/(略)[(略)]
[主題分類]財政[體裁分類]財政預算、決算
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[主題分類]財政
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[成文日期](略)
[有效性]
(略)(略)招商投資促進局2025年部門預算情況說明
(略)(略)招商投資促進局
2025年部門預算情況說明
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一,、單位:(略)
(一)職能職責。
貫徹執(zhí)行國家,、市有關利用內外資和投資促進的方針政策及法律,、法規(guī)、規(guī)章,。負責統(tǒng)籌,、指導、協(xié)調和督(略)內外資招商投資促進工作,;負責組織研究國(境)內外產業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策,;負責擬(略)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進政策及措施并組織實施;負責制(略)招商投資促進年度工作計劃并組織實施,;建(略)內外資招商項目庫,,統(tǒng)籌(略)級重大招商項目;負責招商投資促進的對外宣傳推介工作,,宣(略)投資環(huán)境,,推(略)(略)域、重點產業(yè),、重點招商項目,。
(二)單位:(略)
(略)、綜合效能科,、項目管理科,、投資合作科,、協(xié)調促進科,;(略),隸(略)招商投資促進局,,由區(qū)招商投資促進局管理的副處級事業(yè)單位:(略)
二,、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)887.24萬元,其中:一般公共預算撥款887.24萬元,,政府性基金預算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位:(略)
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)887.24萬元,,其中:一般公共服務支出781.26萬元,,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出66.39萬元,,衛(wèi)生健康支出18.61萬元,,住房保障支出20.97萬元。支出較去年減少134.27萬元,,主要是基本支出減少34.27萬元,,項目支出減少100萬元。
三,、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入887.24萬元,,一般公共預算財政撥款支出887.24萬元,比2024年減少134.27萬元,。其中:基本支出387.24萬元,,比2024年減少34.27萬元,主要原因是在職人員退休等,,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,;項目支出500萬元,,比2024年減少100萬元,主要原因是減少重大項目招商工作經(jīng)費,。
區(qū)招商局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算32.5萬元,,比2024年減少0.2萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,;公務接待費29.2萬元,,比2024年減少0萬元;公務用車運行維護費3.3萬元,,比2024年減少0.2萬元,,主要原因是厲行節(jié)約;公務用車購置費0萬元,,比2024年減少0萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費,。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費27.64萬元,,比上年減少3.03萬元,,主要原因為在職人員退休。主要用于辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等,。
2.政府采購情況。所屬各預算單位:(略)
3.績效目標設置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標管理,,涉及一般公共預算當年財政撥款500萬元。
4.國有資產占有使用情況,。截止2024年12月,,所屬各預算單位:(略)
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位:(略)
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位:(略)
(部門預算公開聯(lián)系人:(略)
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