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昆明市土地礦業(yè)權(quán)交易辦公室2025年預算公開目錄

所屬地區(qū):云南 - 昆明 發(fā)布日期:2025-02-07
所屬地區(qū):云南 - 昆明 招標業(yè)主:登錄查看 信息類型:土地交易
更新時間:2025/02/07 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
獲取更多招標具體信息:151-5652-2897
(略)(略)(略)
(略)2025年預算公開目錄
第一部分(略)2025年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二,、預算單位:(略)
三、預算單位:(略)
四,、預算單位:(略)
五,、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八,、重點項目預算績效目標情況
九,、其他公開信息
第二部分(略)2025年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二,、部門收入預算表
三,、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五,、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八,、部門項目支出預算表
九,、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一,、部門政府采購預算表
十二,、部門政府購買服務(wù)預算表
十三,、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四,、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六,、上級轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七,、部門項目中期規(guī)劃預算表
(略)2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1,、實施土地礦業(yè)權(quán)公開出讓計劃管理,,根據(jù)政府宏觀調(diào)控政策目標,擬訂土地礦業(yè)權(quán)供應計劃,,合理(略)場需求,。
2、開展土地礦(略)場動態(tài)監(jiān)測工作,,及時分析,、(略)場供應動態(tài)調(diào)整計劃,協(xié)助行業(yè)主管部門(略)場健康平穩(wěn)運行,,實現(xiàn)(略)場調(diào)控目標,。
3、負責對土地和礦業(yè)權(quán)交易的標的物的權(quán)屬核查,,土地審批組件資料的審核并完成交易方案的編制報批,。
4、負責對委托交易方案以及交易條件的合法,、合規(guī)性審查,。
5、負責土地,、礦業(yè)權(quán)(略)場協(xié)議轉(zhuǎn)讓的核準及交易鑒證工作,。
6,、對縣(市)區(qū)土地和礦業(yè)權(quán)交易工作進行業(yè)務(wù)監(jiān)督指導。
7,、負責拍賣中介機構(gòu)的登記備案具體業(yè)務(wù),。
8、完成上級交辦的其他工作,。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),,包括:綜合處、市場處,、勘審處,。
所屬單位:(略)
(三)重點工作概述
1、編制土地出讓方案
2,、建立和維護(略)土地(略)
3,、(略)場動態(tài)監(jiān)測
二、預算單位:(略)
我部門編制2025年部門預算單位:(略)
在職人員編制7人,,其中:行政編制0人,,工勤人員編制0人,事業(yè)編制7人,。在職實有7人,,其中:財政全額保障7人,財政差額補助0人,,財政專戶資金,、單位:(略)
離退休人員1人,其中:離休0人,,退休1人,。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,。
三,、預算單位:(略)
(一)部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入(略).36元,其中:一般公共預算(略).36元,,政府性基金0元,,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,,事業(yè)收入0元,,事業(yè)單位:(略)
與上年度相比減少(略).32元,主要原因分析:人員減少及項目經(jīng)費減少,。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入(略).36元,,其中:本年收入(略).36元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,,一般公共預算財政撥款(略).36元,,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元,。
與上年度相比減少(略).32元,,主要原因分析:人員減少及項目經(jīng)費減少。
四,、預算單位:(略)
2025年部門預算總支出(略).36元,。財政撥款安排支出(略).36元,其中:基本支出(略).76元,,與上年對比減少430610.92元,,主要原因分析:人員減少及公用經(jīng)費減少;項目支出338599.60元,。與上年度相比減少(略).40元,,主要原因分析:減少了項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,,主要用于:
220,,主要反映部門的正常運行支出,財政撥款安排支出(略).36元
208,,主要反映機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險的支出,,財政撥款安排支出140840.00元
210,,主要反映事業(yè)衛(wèi)生健康支出支出,,財政撥款安排支出120351.00元
221,主要反映住房公積金支出,,財政撥款安排支出125611.00元
五,、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(略)無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目情況。
六,、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,,政府采購預算總額3000.00元,,其中:政府采購貨物預算3000.00元、政府采購服務(wù)預算0元,、政府采購工程預算0元,。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元,,較上年增加0元,,增長0%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
本部門2025年因公出國(境)費預算為0元,較上年增加0元,,增長0%,,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次,。與上年相比無變化,。
(二)公務(wù)接待費
本部門2025年公務(wù)接待費預算為0元,較上年增加0元,,增長0%,,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次,。與上年相比無變化,。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
本部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元,較上年增加0元,,增長0%,。其中:公務(wù)用車購置費0元,較上年增加0元,,增長0%,;公務(wù)用車運行維護費0元,較上年增加0元,,增長0%,。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛,。與上年相比無變化,。
八、重點項目預算績效目標情況
項目名稱:(略)
項目年度績效目標:(略)正常開展日常工作,;維護(略)土地(略)場正常運行,,維護(略)土地(略)場正常運行,(略),,提供交易場所,。
1、產(chǎn)出指標(數(shù)量指標):辦公場地面積等于380平方米,;
2,、產(chǎn)出指標(質(zhì)量指標):(略)使用率等于100%;機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)率等于100%,;
3,、產(chǎn)出指標(時效指標):租賃場地投入使用時間2025年1月1日;
4,、效益指標(社會效益指標):辦公環(huán)境改善率大于等于90%,;提升工作效率大于等于90%;
5、滿意度指標(服務(wù)對象滿意度指標):工作人員滿意度大于等于100%,。
九,、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。(1)因公出國(境)費,,指單位:(略)
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
(略)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元,與上年對比無變化,,主要原因本單位:(略)
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,,(略)資產(chǎn)總額(略).47元。其中,,流動資產(chǎn)(略).01元,,固定資產(chǎn)65991.16元,對外投資及有價證券0元,,在建工程0元,,無形資產(chǎn)79166.30元,其他資產(chǎn)0元,。與上年相比,,本年資產(chǎn)總額增加0元,其中固定資產(chǎn)增加0元,。處置房屋建筑物0平方米,,賬面原值0元;處置車輛0輛,,賬面原值0元,;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元,;資產(chǎn)使用收入0元,,其中出租資產(chǎn)0平方米,,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),,需在完成2024年決算編制后才能匯總,,此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
(略)(略)(略)
(略)(略)229741
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