(略)
2025年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位:
(略)
(一)職能職責(zé),。
承擔(dān)擬
(略)醫(yī)藥價格及醫(yī)藥招標(biāo)采購制度規(guī)范的具體事務(wù)性工作,,承擔(dān)監(jiān)督、指導(dǎo)醫(yī)藥招標(biāo)采購的具體事務(wù)性工作,,承擔(dān)醫(yī)藥成本調(diào)查統(tǒng)計,、醫(yī)藥價格監(jiān)測分析、醫(yī)藥價格信息發(fā)布,、醫(yī)藥價格政策咨詢等服務(wù)性工作,,
(略)醫(yī)保局交辦的其他工作。
(二)單位:
(略)
1.
(略)
(略)為縣醫(yī)療保障局所屬公益﹣類事業(yè)單位:
(略)
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)78.56萬元,,其中:一般公共預(yù)算撥款78.56萬元,,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,,事業(yè)收入0萬元,,事業(yè)單位:
(略)
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)78.56萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,,教育支出0萬元,,社會保障和就業(yè)支出10.93萬元,,衛(wèi)生健康支出63.9萬元,住房保障支出3.73萬元,。
二,、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入78.56萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出78.56萬元,,比2024年增加24.15萬元,。主要原因是2025年新增一名事業(yè)人員以及上年結(jié)轉(zhuǎn)5.25萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,,離休人員離休費,,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,。
(略)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明(表四)
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元,,比2024年減少0萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年相比無變化,;公務(wù)接待費0.5萬元,,與2024年相比無變化;公務(wù)用車運行維護費0萬元,;公務(wù)用車購置費0萬元,。
四、其他重要事項的情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費,。
我單位:
(略)
2、政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位:
(略)
3,、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年我單位:
(略)
4,、國有資產(chǎn)占用使用情況,。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位:
(略)
六,、部門預(yù)算整體績效目標(biāo)編制情
(略)級重點專項資金績效目標(biāo)編制情況,。(表十至表十一)
1.本單位:
(略)
2.本單位:
(略)
七、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位:
(略)
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:
(略)
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