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廣西壯族自治區(qū)疾病預防控制中心2025年單位預算公開說明

所屬地區(qū):廣西 - 桂林 發(fā)布日期:2025-02-14
所屬地區(qū):廣西 - 桂林 招標業(yè)主:登錄查看 信息類型:招標公告
更新時間:2025/02/14 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
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(略)
2025年單位:(略)

目錄

第一部分:單位:(略)
一,、單位:(略)
二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:(略)2025年單位:(略)
一,、單位:(略)
二、單位:(略)
三,、單位:(略)
四,、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七,、事業(yè)單位:(略)
八、政府采購預算安排情況說明
九,、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預算績效目標情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:(略)2025年單位:(略)
一,、單位:(略)
二,、單位:(略)
三、單位:(略)
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓費
八,、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十,、(略)本級項目績效目標公開表
十一,、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表

第一部分:單位:(略)
一、單位:(略)
(一)負責參與制訂疾病預防控制,、公共衛(wèi)生相關(guān)衛(wèi)生政策,、規(guī)劃和指導意見、技術(shù)標準,、規(guī)范,;為擬訂與疾病預防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)范,、標準提供科學依據(jù);擬(略)疾病預防控制工作方案,、技術(shù)規(guī)范,,并進行質(zhì)量檢查和效果評估。
(二)負責組織,、協(xié)(略)疾病預防控制工作,,制定并實施公共衛(wèi)生和疾病預防控制措施,協(xié)調(diào)解決跨地域的重大疾病預防控制工作,;承(略)疫情,、中毒事件、公共衛(wèi)生規(guī)范,、標準提供科學依據(jù),;開展衛(wèi)生學評價;對執(zhí)行中有爭議的技術(shù)問題進行仲裁,;承擔衛(wèi)生監(jiān)測,、檢驗及預防性健康檢查工作。
(三)負責傳染病,、寄生蟲病,、地方病和慢性非傳染性疾病的監(jiān)測與調(diào)查;負責承擔重大疾病,、重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件和不明原因疾病爆發(fā)的調(diào)查和應急處理,;負責疾病預防控制和公共衛(wèi)生信息的收集、統(tǒng)計分析,、綜合評價,,開展重點疾病的預測,、預報與分析工作。
(四)負責對影響人群生活,、學習,、工作等生存環(huán)境質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素研究;進行食品,、職業(yè),、環(huán)境、放射,、學校衛(wèi)生等衛(wèi)生學監(jiān)測及干預,;對傳染病、地方病,、寄生蟲病,、慢性非傳染性疾病、心理,、精神性疾患,、職業(yè)病、學生常見病和意外傷害等重點疾病的發(fā)生,、發(fā)展和分布規(guī)律進行流行病學研究,、監(jiān)測,并制定預防控制對策,。
(五)負責開展衛(wèi)生宣傳活動,,推行健康教育、健康促進措施,,指導并參(略),、縣疾病預防控制機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作(略)衛(wèi)生服務(wù)中的疾病預防與控制工作。
(六)負責開展公共衛(wèi)生,、疾病預防控制的科學技術(shù)研究,,引進、推廣,、應用新技術(shù),。
(七)負責承擔衛(wèi)生行政部門、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)督監(jiān)測和社會委托檢驗工作,;對與健康相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)審核和衛(wèi)生質(zhì)量進行檢驗,、鑒定;負責衛(wèi)生防病檢驗和實驗室質(zhì)量控制,;對新建,、改建、擴建建設(shè)項目的選址,、設(shè)計和竣工驗收進行衛(wèi)生學評價,;負責公共衛(wèi)生、檢驗,、疾病預防控制專業(yè)技術(shù)人員培訓,;向社會提供相關(guān)的衛(wèi)生健康咨詢和預防醫(yī)學專業(yè)技術(shù)服務(wù);實施預防接種,;負(略)預防用生物制品的發(fā)放,、使用與管理等工作。
(八)完成上級主管部門交辦的其它任務(wù),。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
(略)(GuangXiZhuangAutonomousRegionCenterForDiseaseControlAndPrevention,簡稱廣西CDC)是經(jīng)廣西壯族(略)、21個業(yè)務(wù)科所,。
(略)獲批設(shè)立廣西“人才小高地”,、博士后科研工作站、八桂學者-艾滋病防控關(guān)鍵技術(shù)崗位,、(略)(2個),、重點建設(shè)學科(2個)、中國現(xiàn)場流行病學培訓廣西基地,、(略),,并分別與廣西醫(yī)科大學、廣西中醫(yī)藥大學,、桂林醫(yī)學院,、右江民族醫(yī)學院共建“公共衛(wèi)生人才培訓基地”。
(略)提供的社會服務(wù)項目主要有:衛(wèi)生監(jiān)測和檢測,、健康相關(guān)產(chǎn)品委托性檢驗檢測,、從業(yè)人員健康檢查、非免疫規(guī)劃疫苗接種,、艾滋病和肝吸蟲咨詢檢測等服務(wù),。
第二部分:(略)2025年單位:(略)
一、單位:(略)
我單位:(略)
二,、單位:(略)
我單位:(略)
從資金的來源渠道情況來看,,單位:(略)
一般公共預算撥款30,765.55萬元,占收入總預算44.89%,,同比減少624.12萬元,,下降1.99%。其中:經(jīng)費撥款30,735.55萬元,,占收入總預算44.85%,,同比減少594.12萬元,下降1.90%,;納入一般公共預算管理的非稅收入(行政事業(yè)性收費收入)30.00萬元,,占收入總預算0.04%,,同比減少30.00萬元,下降50%,。原因是中央補助項目經(jīng)費減少以及預計非免疫規(guī)劃疫苗預防接種人數(shù)減少所致,。
單位:(略)
上年結(jié)余收入18,936.00萬元,占收入總預算27.63%,,同比增加500.00萬元,,增長2.71%。其中:一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0元,,與上年持平,;單位:(略)
三、單位:(略)
我單位:(略)
(一)支出預算分類說明
1.按支出功能分類科目劃分,,共分為“208社會保障和就業(yè)支出”,、“210衛(wèi)生健康支出”、“221住房保障支出”3類,,其中:
(1)“208社會保障和就業(yè)支出”類科目964.44萬元,,占預算總支出1.41%,同比減少815.24萬元,,下降45.81%,。
(略)科目“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位:(略)
(略)科目“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位:(略)
(略)科目“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位:(略)
(2)“210衛(wèi)生健康支出”類科目48,415.78萬元,占預算總支出70.65%,,同比增加1,666.83萬元,,增長3.57%。
(略)科目“衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—疾病預防控制機構(gòu)”支出19,505.73萬元,,占支出總預算28.46%,,同比增加5,634.00萬元,增長40.61%,。(略)大樓(中國-(略))經(jīng)費,。
(略)科目“衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務(wù)”支出915.10萬元,占支出總預算1.34%,,同比增加243.10元,,增長36.18%。原因是項目撥款金額增加,。
(略)科目“衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—重大公共衛(wèi)生專項”支出15,081.43萬元,,占支出總預算22.01%,同比減少597.36萬元,,下降3.81%,。
(略)科目“衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”支出60.30萬元,占支出總預算0.08%,同比減少6.70萬元,,下降10%,。原因是嚴格貫徹落實(略)黨委和政府關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求壓減支出。
(略)科目“衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—其他公共衛(wèi)生支出”支出12,083.13萬元,,占支出總預算17.63%,,同比增加1,019.13萬元,增長9.20%。
(略)科目“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位:(略)
(略)科目“衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出”支出632.00萬元,占預算總支出0.92%,同比減少4,344.45萬元,下降87.30%,。原因是信息化建設(shè)項目金額大幅度減少。
(略)科目“衛(wèi)生健康支出—中醫(yī)藥事務(wù)—中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項”支出5.00萬元,,占預算總支出0.007%,同比增加5.00萬元,,增長100%。原因是新增項目中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)補助資金,。
(3)“221住房保障支出”科目215.82萬元,,占預算總支出0.31%,同比減少419.82萬元,,下降66.05%,。
(略)科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出215.82萬元,占預算總支出0.31%,,同比減少419.82萬元,,下降66.05%。原因是績效工資中的住房公積金更換功能科目為疾病預防控制機構(gòu),。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類(經(jīng)濟科目分類)劃分,,分為基本支出預算、項目支出預算和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預算,,其中:
(1)基本支出預算
基本支出10,566.53萬元,,占支出總預算15.42%,比上年減少624.90萬元,,下降5.58%,。其中:
①基本支出的工資福利支出預算9,102.98萬元,占本年基本支出預算86.15%,,同比減少608.23萬元,,下降6.26%。原因是人數(shù)減少導致,。
②基本支出的商品和服務(wù)支出預算726.04萬元,占本年基本支出預算6.87%,,同比減少15.98萬元,下降2.16%,原因是人數(shù)減少導致核定工會經(jīng)費,、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少,。
③基本支出的對個人和家庭的補助支出預算737.51萬元,占本年基本支出預算6.98%,同比減少0.69萬元,,下降0.09%,。原因是人數(shù)減少導致核定的其他對個人和家庭補助支出減少,。
(2)項目支出預算
項目支出39,029.51萬元,占支出總預算56.95%,,同比增加1,056.67萬元,,增長2.78%;其中:
項目支出的工資福利支出預算210.00萬元,占本年支出總預算0.42%,,同比減少51.60萬元,,下降19.73%,原因是人員減少相應工資福利支出減少,;
項目支出的商品和服務(wù)支出預算32,107.58萬元,占本年支出總預算64.74%,,同比增加1,001.39萬元,增長3.22%,;
項目支出的對個人和家庭的補助支出預算25.00萬元,占本年支出總預算0.05%,,同比增加5.00萬元,增長25%,;增加部分主要為預留高端人才補助,。
項目支出的資本性支出預算6,686.93萬元,占本年支出總預算13.48%,同比增加101.88萬元,,增長1.55%,。
(3)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18,936.00萬元,占支出總預算27.63%,,同比增加500.00萬元,,增長2.71%。其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)18,936.00萬元,,占支出總預算27.63%,,同比增加500.00萬元,增長2.71%,。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出全部為科研課題及合作項目經(jīng)費,。
四、政府性基金預算支出情況說明
(略)2025年無政府性基金預算,。
五,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
(略)2025年無國有資本經(jīng)營預算。
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算149.90萬元,,同口徑與上年持平,具體如下:
(一)因公出國(境)費預算安排0萬元,,與上年持平,。
(二)公務(wù)接待費預算安排3.87萬元,與上年持平。
(三)公務(wù)用車購置及運行費預算安排146.12萬元,,與上年持平,。其中:
公務(wù)用車購置費預算安排0萬元,與上年持平,。
公務(wù)用車運行維護費預算安排146.12萬元,,與上年持平。
七,、事業(yè)單位:(略)
(略)事業(yè)單位:(略)
八,、政府采購預算安排情況說明
政府采購預算總金額24,344.79萬元,,占預算支出的35.52%,,同比減少562.81萬元,下降2.26%,。
(一)按政府采購資金類型劃分:一般公共預算撥款采購20,006.69萬元,同比減少79.58萬元,,減少0.40%,;單位:(略)
(二)按政府采購項目類型劃分:
政府集中采購1,712.85萬元,其中:貨物類711.08萬元,,同比減少30.12萬元,,下降4.06%,占政府采購總額2.92%;服務(wù)類采購1,001.77萬元,同比增加367.15萬元,,增長57.85%,占政府采購總額4.11%,。
分散采購22,631.94萬元,其中:貨物類19,221.14萬元,,同比增加2,910.66萬元,,增長17.85%,占政府采購總額78.95%,;工程類1,667.00萬元,同比增加920.00萬元,,增長123%,占政府采購總額6.84%,;服務(wù)類1,743.80萬元,,同比減少4,730.50萬元,下降73.07%,,占政府采購總額7.16%,。
政府采購意向按規(guī)定另行公開。
九,、國有資產(chǎn)占用情況說明
2024年末資產(chǎn)合計109,343.87萬元,其中應收賬款160.72萬元,預付賬款14,662.29萬元,其他應收款1,404.34萬元,,固定資產(chǎn)凈值25,911.57萬元(包括房屋和構(gòu)筑物15,384.74萬元、設(shè)備7,759.18萬元、車輛2,580.11萬元,、家具用具及其他187.54萬元),。負債合計13,250.54萬元,其中應付賬款9,250.47萬元,預收賬款362.42萬元,其他應付款2,214.57萬元。
(略)公務(wù)用車編制數(shù)45輛,,其中用于疫情處置的特種專業(yè)技術(shù)用車35輛,,業(yè)務(wù)用車10輛。2024年實有車輛45輛,,包括轎車(或參照轎車標準)25輛,、經(jīng)濟型車1輛,旅行越野車(或參照旅行越野車標準)19輛,。
十,、預算績效目標情況說明
(一)2025年單位:(略)
(二)重點項目績效目標如下:

項目名稱:(略)
預算數(shù)(單位:(略)
績效目標
中央財政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金
895.10
通過發(fā)揮(略)級健康促進專家團隊作用,加強對基層健康促進工作的指導,,完成各項放射衛(wèi)生監(jiān)測工作,,開展碘缺乏病、飲水型氟中毒,、燃煤污染型氟中毒監(jiān)測等工作,,促(略)居民健康素養(yǎng)水平不斷提高。
中央財政重大公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金
14751.28
通過開展各類重大傳染病防控任務(wù),,傳染病疫情與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測,、報告、預警監(jiān)測,、技術(shù)指導,,如艾滋病檢測、免疫規(guī)劃指導,、急性傳染病監(jiān)測,、食品安全監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測,、結(jié)核病防治,、寄生蟲病防治、慢病防治等,,保護公眾健康和生命安全,,增加社會穩(wěn)定性。
中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè),、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))項目
567.00
(略)網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)人員,、(略)檢測質(zhì)量,培養(yǎng)具有較高水平能力的人員,。

第三部分:名詞解釋
一,、財政撥款收入:指(略)財政部門當年撥付的資金,。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:(略)
三,、其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
四,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
五,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。?
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。?
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。?
八,、“三公”經(jīng)費:納入(略)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位:(略)
九,、事業(yè)單位:(略)

第四部分:(略)2025年單位:(略)
(注:由于表格較多,網(wǎng)上鏈接公開全表)
一,、單位:(略)
二,、單位:(略)
三、單位:(略)
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓費
八、政府性基金預算支出情況表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十,、(略)本級項目績效目標公開表
十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表

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(略)2025年單位:(略)
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