精品国产一区二区三区久久狼5月99久久国产精品久|人妻久久久久久国产91久久精品久久精品|久久91av|久久久91精品国产一区二区|日韩熟女网|中文字幕一区二区精品|国产亚洲精品久久久久婷婷|91丨九色丨人妻大屁股|久久精片|国产精品午夜福利精品,精品久久久久久免费人妻,星空无限传媒国产区,国产精品 日韩专区

全部選擇
反選
反選將當(dāng)前選中的變?yōu)椴贿x,,未選的全部變?yōu)檫x中,。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定

自治區(qū)衛(wèi)生健康委2025年部門預(yù)算公開

所屬地區(qū):廣西 - 桂林 發(fā)布日期:2025-02-12
所屬地區(qū):廣西 - 桂林 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:招標(biāo)公告
更新時(shí)間:2025/02/12 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時(shí)間:登錄查看
獲取更多招標(biāo)具體信息:151-5652-2897
目錄
第一部分:部門概況
一,、主要職能
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:(略)衛(wèi)生健康委2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算情況說明
二、部門收入預(yù)算情況說明
三、部門支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
九、政府采購預(yù)算安排情況說明
十,、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:(略)衛(wèi)生健康委2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十,、(略)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十一,、(略)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
(一)組織擬(略)全民健康政策,,起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)規(guī)章草案,,擬訂衛(wèi)生健康、政策,、規(guī)劃,,制定地方衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)(略)衛(wèi)生健康資源配置,,(略)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施,。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化,、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施,。
(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針,、政策,、措施的建議。(略)綜合改革,,推進(jìn)管辦分離,,(略)管理制度,制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,、提供方式:(略)
(三)制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃,、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,。
(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作,。
(五)貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警,,提出基本藥物價(jià)格政策的建議,。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估,依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn),。
(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。依法負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生安全監(jiān)督管理工作,。
(七)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu),、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,,建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格準(zhǔn)入,。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范,。
(八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,,完善和組織實(shí)施計(jì)劃生育政策,。
(九)(略)縣衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。組織開展衛(wèi)生健康領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献髋c援外工作,。
(十)負(fù)責(zé)(略)保健對象的醫(yī)療保健工作,,負(fù)責(zé)(略)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(十一)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(略)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù),,控制艾滋病的發(fā)生和蔓延,。
(十二)管理(略)中醫(yī)藥管理局,指導(dǎo)(略)計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作,。
(十三)承擔(dān)(略)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會,、(略)防治艾滋病工作委員會、(略)保健委員會,、(略)老齡工作委員會的日常工作,。
(十四)完成(略)黨委、(略)人民政府交辦的其他任務(wù),。
(十五)關(guān)于職責(zé)調(diào)整,。
1.(略)衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)管理(略)疾病預(yù)防控制局,將下述職責(zé)劃入(略)疾病預(yù)防控制局:制定并組織落實(shí)傳染病預(yù)防控制規(guī)劃,、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施,,執(zhí)行檢疫、監(jiān)測傳染病目錄,;組織指導(dǎo)傳染病疫情預(yù)防控制,,編制專項(xiàng)預(yù)案并組織實(shí)施,,指導(dǎo)監(jiān)督預(yù)案演練,,發(fā)布傳染病疫情信息,指導(dǎo)開展寄生蟲病與地方病防控工作,;負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系,;制定廣西傳染病醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
2.(略)衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,,牽頭組織協(xié)調(diào)傳染病疫情應(yīng)對工作,,組織指導(dǎo)傳染病以外的其他突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件醫(yī)療衛(wèi)生救援,與南寧海關(guān)建立健全應(yīng)對口岸公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制和通報(bào)交流機(jī)制,。
3.將(略)由設(shè)在(略)衛(wèi)生健康委員會改設(shè)在(略)民政廳,。(略)衛(wèi)生健康委員會不再承擔(dān)“組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施,承擔(dān)(略)老齡工作委員會的日常工作,,積極應(yīng)對人口老齡化,,擬訂應(yīng)對人口老齡化政策措施,綜合協(xié)調(diào),、督促指導(dǎo),、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展”相關(guān)職責(zé)。
4.(略)衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,,承擔(dān)老年疾病防治,、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)委機(jī)關(guān)基本情況
根據(jù)(略)、人事處,、規(guī)劃發(fā)展與信息化處(愛衛(wèi)辦),、財(cái)務(wù)審計(jì)處、法規(guī)處(審批辦),、體制改革處,、醫(yī)政處、基層衛(wèi)生健康處,、醫(yī)療應(yīng)急處,、科技教育處、藥物政策與基本藥物制度處,、食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測評估處,、老齡健康處、婦幼健康處,、職業(yè)健康處,、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展處,、宣傳處、對外交流合作處,、艾滋病防治處,、保健局、機(jī)關(guān)黨委,、離退休人員工作處,。
(二)二級預(yù)算單位:(略)
(略)衛(wèi)生健康委管(略)直醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)單位:(略)
1.公益一類事業(yè)單位:(略)
2.公益二類事業(yè)單位:(略)
第二部分:(略)衛(wèi)生健康委2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2025年收入總預(yù)算4,023,328.35萬元,,支出總預(yù)算4,023,328.35萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)),。總收入較上年增長62,688.81萬元,,增長1.58%,。總支出較上年增長62,688.81萬元,,增長1.58%,。增加的主要原(略)(略)事業(yè)收入增加。
二,、部門收入總體情況說明
2025年收入總預(yù)算4,023,328.35萬元,,同比增加62,688.81萬元,增長1.58%,,收入增加的主要原(略)(略)事業(yè)收入增加,。其中:
(一)一般公共預(yù)算收入225,598.00萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)),同比減少23,373.66萬元,,降低9.39%,。降低的主要原因?yàn)椋?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">(略)和廣西醫(yī)科大學(xué)附設(shè)護(hù)士學(xué)校從我委劃出,2025年我委預(yù)算編制不包括上述兩個單位:(略)
(二)政府性基金預(yù)算收入0萬元,,同比上年無變化,。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,同比上年無變化,。
(四)財(cái)政專戶管理資金收入26,000.00萬元,,同比增加5,354.23萬元,增長25.93%,。增加的原因是將財(cái)政專戶管理的歷年結(jié)余資金納入預(yù)算編制,,導(dǎo)致收入增加。
(五)單位:(略)
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268,678.43萬元,,同比減少30,220.99萬元,,下降10.11%。
三、部門支出總體情況說明
2025年支出總預(yù)算4,023,328.35萬元,,同比增加62,688.81萬元,,增長1.58%,支出增加的原因主要是根據(jù)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展需要,,增加對基本公共衛(wèi)生,、(略)醫(yī)療服務(wù)能力提升等支出。
(一)按支出功能分類科目劃分,,共分為5類,,其中:
1.205教育支出57,187.74萬元,占支出總預(yù)算1.43%,,同比增加7,586.49萬元,,增長15.29%。
2.208社會保障和就業(yè)支出28,288.58萬元,,占支出總預(yù)算0.71%,同比減少466.37萬元,,降低1.62%,。
3.210衛(wèi)生健康支出3,900,543.77萬元,占支出總預(yù)算97.61%,,同比增加77,826.38萬元,,增長2.04%。
4.221住房保障支出9,939.80萬元,,占支出總預(yù)算0.25%,,同比減少2,729.54萬元,下降21.54%,。?
5.229其他支出0萬元,,占支出預(yù)算0%,同比減少996萬元,。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,,分為基本支出預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出,。
1.基本支出預(yù)算,。基本支出預(yù)算896,965.49萬元,,占支出總預(yù)算22.29%,,同比增加70,261.74萬元,增長8.50%,。其中:
(1)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算877,721.23萬元,,占基本支出預(yù)算97.85%,同比增加71,634.97萬元,增長8.89%,。其中:工資福利支出預(yù)算859,867.13萬元,,占基本支出預(yù)算95.86%,同比增加71,595.20萬元,,增長9.08%,;對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算17,854.10萬元,占基本支出預(yù)算1.99%,,同比增加39.76萬元,,增長0.22%。支出增加的原因是單位:(略)
(2)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算(商品和服務(wù)支出)預(yù)算19,244.27萬元,,占基本支出預(yù)算2.15%,,同比減少1,373.13萬元,下降6.66%,。其中:其他商品和服務(wù)支出預(yù)算6,338.47萬元,,占公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.94%,同比減少321.77萬元,,降低4.83%,。(略)和廣西醫(yī)科大學(xué)附設(shè)護(hù)士學(xué)校劃出我委預(yù)算管理單位:(略)
2.項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出3,098,994.40萬元,,占支出總預(yù)算77.03%,,同比增加10,959.24萬元,增長0.35%,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出,。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)算27,368.45萬元,占支出總預(yù)算0.68%,,同比減少18,532.17萬元,,降低40.37%,支出減少的原因是當(dāng)年支出增長率大于收入的增長率導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)下年資金減少,。
四,、財(cái)政撥款收支總體情況說明
(一)財(cái)政撥款收入預(yù)算。我委2025年財(cái)政撥款總收入225,598.00萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收入數(shù)),,同比減少23,373.66萬元,,下降9.39%,收入下降的主要原因:(略)和廣西醫(yī)科大學(xué)附設(shè)護(hù)士學(xué)校劃出我委二層預(yù)算管理單位:(略)
具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算收入225,598.00萬元,,同比減少23,373.66萬元,,下降9.39%。其中:中央補(bǔ)助收入66,460.90萬元,,(略)本級收入125,768.03萬元,,一般債券收入33,369.07萬元,。
2.政府性基金預(yù)算撥款0萬元,同比無增長,。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,,同比無增長。
(二)財(cái)政撥款支出預(yù)算,。我部門2025年財(cái)政撥款總支出225,598.00萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)),,同比減少23,373.66萬元,下降9.39%,。按支出功能分類科目劃分,,共分為4類,其中:
205教育支出26201.32萬元,,占支出總預(yù)算11.61%,,同比增加4,144.62萬元,增長18.79%,。
208社會保障和就業(yè)支出5,725.06萬元,,占支出總預(yù)算2.45%,同比增加246.51萬元,,增長3.89%,。
210衛(wèi)生健康支出188,721.01萬元,占支出總預(yù)算83.65%,,同比減少27,047.48萬元,下降12.54%,。
221住房保障支出4,950.61萬元,,占支出總預(yù)算2.19%,同比減少717.30萬元,,下降12.66%,。
五、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我委2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算,。
六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我委2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我委2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為373.72萬元,,同比減少180.42萬元,降低32.56%,,具體如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)59.88萬元,,同比無增長。
(二)公務(wù)接待費(fèi)33.25萬元,,同比減少5.63萬元,,下降14.48%;減少原因:一是落實(shí)“過緊日子”的要求,壓減公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算,;(略)和廣西醫(yī)科大學(xué)附設(shè)護(hù)士學(xué)校劃出我委預(yù)算管理單位:(略)
(三)公務(wù)用車購置費(fèi)78.00萬元,,同比減少48.00萬元,下降38.10%,。支出減少的原因是各單位:(略)
(四)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)202.59萬元,,同比減少126.79萬元,下降38.49%,;(略)和廣西醫(yī)科大學(xué)附設(shè)護(hù)士學(xué)校劃出我委預(yù)算管理單位:(略)
八,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年(略)衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)通過財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)284.09萬元,同比減少30.07萬元,,下降9.57%,。其中:辦公費(fèi)13.00萬元,印刷費(fèi)7萬元,,手續(xù)費(fèi)2萬元,,水費(fèi)5萬元,電費(fèi)25萬元,,郵電費(fèi)12萬元,,差旅費(fèi)82萬元,維修(護(hù))費(fèi)6.04萬元,,會議費(fèi)20.44萬元,,培訓(xùn)費(fèi)4.20萬元,公務(wù)接待費(fèi)9.64萬元,,勞務(wù)費(fèi)13萬元,,福利費(fèi)10.80萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.47萬元,,其他交通費(fèi)用5萬元,,其他商品和服務(wù)支出27.50萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少的主要原因是人員變動導(dǎo)致定額公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少,。
(略)衛(wèi)生健康委的39個預(yù)算管理單位:(略)
九,、政府采購預(yù)算安排情況說明
我委2025年政府采購預(yù)算1,322,117.82元,同比減少142,153.25萬元,,下降6.75%,;其中貨物采購1,101,803.08萬元,占政府采購預(yù)算83.34%,;工程采購88,937.92萬元,,占政府采購預(yù)算6.73%;服務(wù)采購131,376.82萬元,,占政府采購預(yù)算9.94%,。政府采購預(yù)算下降的原(略)(略)根據(jù)需求納入政府采購范圍的采購項(xiàng)目減少,。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
2025年車輛編制數(shù)365輛,,實(shí)有數(shù)365輛,,其中:行政與參公單位:(略)
十一、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(一)我委2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,,其中涉及(略)本級項(xiàng)目809個,,資金總量3,098,994.40萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目11個,,其中一般公共預(yù)算撥款安排項(xiàng)目240,606.24萬元,。項(xiàng)目涉及我委的重大公共衛(wèi)生服務(wù)、婦幼保健,、衛(wèi)生人才培養(yǎng)及計(jì)劃生育獎勵扶助等各個領(lǐng)域,,績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表(日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外),。通過連續(xù)開展績效目標(biāo)管理,,增強(qiáng)了單位:(略)
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
項(xiàng)目名稱:(略)
預(yù)算數(shù)(單位:(略)
績效目標(biāo)
醫(yī)藥衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)資金
371.70
根據(jù)國家衛(wèi)生健康委下達(dá)的任務(wù)指標(biāo),,完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員招收任務(wù),。
衛(wèi)生系列職稱評審經(jīng)費(fèi)
309.00
根據(jù)相關(guān)政策開展2025年(略)衛(wèi)生系列職稱評審工作和衛(wèi)生系列二級崗評審工作及職稱檔案整理工作。
嬰幼兒照護(hù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
150.00
通過為已備案托育機(jī)構(gòu)嬰幼兒及教職員工購買機(jī)構(gòu)責(zé)任險(xiǎn),,有效發(fā)揮政府責(zé)任,,提高托育機(jī)構(gòu)安全保障能力,提高嬰幼兒入托育率,。
第三部分:名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指(略)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二,、單位:(略)
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。?
四、下年結(jié)轉(zhuǎn)支出:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?
五,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
六,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。?
七,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入(略)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指(略)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位:(略)
八,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位:(略)
第四部分:(略)衛(wèi)生健康委2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
(注:由于表格較多,,網(wǎng)上鏈接公開全表)
一、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十,、(略)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十一,、(略)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
附件:(略)衛(wèi)生健康委2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
文件下載:
附件:(略)衛(wèi)生健康委2025年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
關(guān)聯(lián)文件:
熱點(diǎn)推薦 熱門招標(biāo) 熱門關(guān)注