精品国产一区二区三区久久狼5月99久久国产精品久|人妻久久久久久国产91久久精品久久精品|久久91av|久久久91精品国产一区二区|日韩熟女网|中文字幕一区二区精品|国产亚洲精品久久久久婷婷|91丨九色丨人妻大屁股|久久精片|国产精品午夜福利精品,精品久久久久久免费人妻,星空无限传媒国产区,国产精品 日韩专区

全部選擇
反選
反選將當(dāng)前選中的變?yōu)椴贿x,,未選的全部變?yōu)檫x中。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定

防城港市上思縣在妙鎮(zhèn)文化和衛(wèi)生健康服務(wù)中心(含七站八所)2023年度部門決算

所屬地區(qū):廣西 - 防城港 發(fā)布日期:2024-10-24
所屬地區(qū):廣西 - 防城港 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:招標(biāo)公告
更新時(shí)間:2024/10/24 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時(shí)間:登錄查看
獲取更多招標(biāo)具體信息:151-5652-2897

目錄
第一部分:(略)(含七站八所)概況
一、主要職能
二,、部門決算單位:(略)
第二部分:(略)(含七站八所)2023年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述報(bào)表詳見附件(略)事業(yè)單位:(略)
第三部分:(略)(含七站八所)2023年度部門決算情況說明
一,、2023年度收入支出決算總體情況
二,、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三,、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
四,、2023年度政府性基金支出決算情況
五,、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六,、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
八,、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分:名詞解釋
第一部分:(略)(含七站八所)概況
一,、主要職能
(一)(略)。主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè),、林業(yè),、水利的方針、政策和法規(guī),。負(fù)責(zé)種植業(yè),、農(nóng)業(yè)機(jī)械的新技術(shù)新品種引進(jìn)、試驗(yàn)示范,、培訓(xùn)推廣,、技術(shù)服務(wù)、各項(xiàng)農(nóng)業(yè)種植業(yè)政策性補(bǔ)貼,、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)和農(nóng)業(yè)病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治指導(dǎo)等事務(wù)性工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營,、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理及指導(dǎo)等事務(wù)性工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼核實(shí),,協(xié)助處理農(nóng)業(yè)機(jī)械安全事故。負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)林業(yè)生產(chǎn),、林業(yè)技術(shù)服務(wù),、林業(yè)新品種引進(jìn)、林木采伐以及森林防火宣傳巡查,、監(jiān)測(cè)預(yù)警等事務(wù)性工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)田水利、水土保持,、人畜飲水等項(xiàng)目建設(shè),,以及水資源管理、防汛抗旱等事務(wù)性工作,。完成鎮(zhèn)黨委,、政府交辦的其他任務(wù)。
(二)(略),。主要負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)救助,、民政,、扶殘助殘、勞動(dòng)技能培訓(xùn),、就業(yè)等社會(huì)保障服務(wù)性工作,。負(fù)責(zé)退休人員的社會(huì)化管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村(社區(qū))社會(huì)保障服務(wù)工作,。完成鎮(zhèn)黨委;政府交辦的其他任務(wù),。
(三)(略)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)文化,、體育,、廣播電視的方針、政策和法規(guī),,負(fù)責(zé)組織群眾文化體育活動(dòng),,繁榮文化體育事業(yè),搞好文化交流和作品選送及文物宣傳保護(hù),。負(fù)責(zé)廣播電視,、電影、新聞和其他信息傳播,,促進(jìn)文化發(fā)展,。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人民政府各類文化活動(dòng)場(chǎng)所的管理和維護(hù),。負(fù)責(zé)教育、科技,、旅游等事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)衛(wèi)生健康的方針,、政策和法規(guī),,承擔(dān)人口監(jiān)測(cè)預(yù)警和計(jì)劃生育管理服務(wù)、計(jì)劃生育特殊家庭扶助等事務(wù)性工作,。完成鎮(zhèn)黨委,、政府交辦的其他任務(wù)。
(四)在妙鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站,。主要負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持,、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫幫扶,、走訪慰問,、信訪接待、權(quán)益保障等工作,。負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接,、信息采集統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)搭建政策咨詢,、溝通聯(lián)系,、(略)。配合武裝部做好征兵,、國防教育等相關(guān)工作,。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù),。
(五)(略)((略)牌子),。主要負(fù)責(zé)為群眾提供公共服務(wù),宣傳貫徹黨和政府相關(guān)政策方針,。負(fù)責(zé)辦理鎮(zhèn)本級(jí)或經(jīng)授權(quán)行使的相關(guān)行政審批,,以及證照辦理、信息咨詢,、非涉密文件查詢等便民服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)等工作,,建立完善辦事指南,,簡化工作流程,規(guī)范便民服務(wù),,落實(shí)各項(xiàng)便民措施,。負(fù)責(zé)進(jìn)駐單位:(略)
(六)(略),。主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理事務(wù)工作。接受鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理辦公室的指導(dǎo),,協(xié)助做好基層綜合治理指揮工作,,(略)建設(shè),(略)格化服務(wù)管理工作,,建立健全綜合指揮協(xié)調(diào)機(jī)制和工作流程并組織實(shí)施,。(略)開展聯(lián)合執(zhí)法組織工作。(略)涉及的人口,、房屋,、特殊人群的社會(huì)治理工作基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)采集。加強(qiáng)社會(huì)綜合治理宣傳工作,,定期(略)內(nèi)基層社會(huì)治理,、平安建設(shè)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)進(jìn)行整體分析研判、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警,。完成鎮(zhèn)黨委,、政府交辦的其他任務(wù)。
(七)(略)(加掛在妙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)牌子),,機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí),。主要負(fù)責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)自然資源、村鎮(zhèn)建設(shè),、農(nóng)村宅基地管理和農(nóng)房建設(shè),、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生,、應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的方針,、政策和法律法規(guī),。協(xié)助做好上述領(lǐng)域管理工作和相關(guān)信訪、糾紛,、事故的調(diào)查處理工作,。受委托履行行政監(jiān)督檢查、行政處罰等職責(zé),,承辦上級(jí)相關(guān)行政機(jī)關(guān)依法委托的業(yè)務(wù),,接受上級(jí)相關(guān)行政機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。完成鎮(zhèn)黨委,、政府交辦的其他任務(wù),。
(八)在妙鎮(zhèn)專職消防站。參加火災(zāi)撲救,、應(yīng)急救援及社會(huì)救助工作;負(fù)責(zé)(略)內(nèi)的防火巡查,,督促有關(guān)單位:(略)
二,、部門決算單位:(略)
根據(jù)工作職責(zé),在妙鎮(zhèn)設(shè)置8個(gè)事業(yè)單位:(略)
第二部分:(略)(含七站八所)2023年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述報(bào)表詳見附件(略)事業(yè)單位:(略)
第三部分:(略)(含七站八所)2022年度部門決算情況說明
一,、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2023年度總收入568.46萬元,,其中本年收入568.46萬元,較2022年度決算數(shù)增加63.2萬元,增長12.51%,。收入具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入568.46萬元,,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加63.2萬元,,增長12.51%,主要原因是用于在妙鎮(zhèn)七站八所根據(jù)國家規(guī)定發(fā)放的基本工資和津貼等安排的人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi),、電費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,,主要原因是我鎮(zhèn)本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,,增長0%,主要原因是鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,。
4.事業(yè)收入0萬元,,為事業(yè)單位:(略)
5.經(jīng)營收入0萬,為事業(yè)單位:(略)
6.其他收入0萬元,,為預(yù)算單位:(略)
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入,。如:較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,,主要原因是我單位:(略)
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,,主要是所屬事業(yè)單位:(略)
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,,主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格按年初預(yù)算要求支出,。
(二)本部門2023年度總支出568.46萬元,其中本年支出568.46萬元,較2022年度決算數(shù)增加63.2萬元,,增長12.51%,。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)185.14萬元:主要用于在妙鎮(zhèn)社七站八所根據(jù)國家規(guī)定發(fā)放的基本工資福利和津貼等安排的人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi),、等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。較2022年度決算數(shù)減少37.14萬元,下降16.71%,,主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革后保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)工作任務(wù),、保障行政事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的項(xiàng)目支出,如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出,、(略)相關(guān)文件要求統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于站所日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)106.16萬元:(略)基本支出所需費(fèi)用,,較2022年度決算數(shù)減少66.23萬元,下降38.42%,,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,,在職在編人數(shù)發(fā)生變化,則需要繳納的費(fèi)用支出有所減少,。
3.衛(wèi)生健康支出(類)27.05萬元:主要用于我鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位:(略)
4.農(nóng)林水支出(類)158萬元:(略)所需要的基本費(fèi)用支出,,較2022年度決算數(shù)增加109.67萬元,增長226.91%,,(略)人員增加,,新錄用人員1人,全區(qū)工資改革增發(fā)基礎(chǔ)性績效工資增量,,故導(dǎo)致農(nóng)林水支出增加,。
5.住房保障支出(類)49.21萬元:主要用于我鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位:(略)
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)1.99萬元:主要用于我鎮(zhèn)新增單位:(略)
7.其他支出(類)40.91萬元:(略)在職人員工資福利待遇支出,較2022年度決算數(shù)增加40.91萬元,,增加100%,,主要原因是該站所支出功能分類科目2023年劃到其他支出分類里,2023年新錄用事業(yè)單位:(略)
8.結(jié)余分配0萬元,,為事業(yè)單位:(略)
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,,主要原因是我單位:(略)
二,、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(略)(含七站八所))2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出568.46萬元,較2022年度決算數(shù)增加63.2萬元,增長12.51%,。其中:基本支出568.46萬元,,項(xiàng)目支出0萬元。
(略)(含七站八所))2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為502.57萬元,,支出決算為568.46萬元,,完成年初預(yù)算的113.11%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為168.69萬元,,支出決算為185.14萬元,,完成年初預(yù)算的109.75%;預(yù)算差異單位:(略)
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為94.84萬元,,支出決算為106.16萬元,,完成年初預(yù)算的111.94%,預(yù)決算差異的原因是在妙鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革后,,各站所養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和單位:(略)
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為31.28萬元,,支出決算為27.05萬元,完成年初預(yù)算的86.48%,,(略)所需的小部分基本支出;主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù):其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出0.19萬元,;行政事業(yè)單位:(略)
(四)農(nóng)林水支出(類)年初預(yù)算為145.78萬元,,支出決算為158萬元,完成年初預(yù)算的108.38%,,預(yù)決算差異的原因是2023年調(diào)整了工資津貼,,(略)所需要的基本費(fèi)用支出增加;主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村:事業(yè)運(yùn)行158萬元,。
(五)住房保障支出(類)年初預(yù)算為27.35萬元,,支出決算為49.21萬元,完成年初預(yù)算的179.93%,,預(yù)決算差異的原因按征集單繳納我鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位:(略)
(六)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為1.99萬元,完成年初預(yù)算的100%,,預(yù)決算差異的原因新增單位:(略)
(七)其他支出(類)年初預(yù)算為36.16萬元,,支出決算為40.91萬元,完成年初預(yù)算的113.14%,,(略)工資福利支出功能分類科目2023年劃到其他支出分類里,,2023年新錄用事業(yè)單位:(略)
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出568.46萬元,,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出548.19萬元,,完成年初預(yù)算的114.06%。預(yù)決算差異的原因是2023年根據(jù)最新的工資政策調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)及津貼、發(fā)放了績效工資,、繳納退休職工單位:(略)
(二)商品和服務(wù)支出20.1萬元,,完成年初預(yù)算的92.37%。預(yù)決算差異的原因是財(cái)政資金困難,,(略)召勒緊褲腰帶過緊日子,,減少該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)2.66萬元,、電費(fèi)1.18萬元,、差旅費(fèi)4.32萬元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.17萬元,,完成年初預(yù)算的80.95%,。預(yù)決算差異的原因是追加退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼發(fā)放數(shù)量減少。主要用于退休費(fèi)0.17萬元,。
四,、2023年度政府性基金支出決算情況
(略)(含七站八所)2023年度政府性基金支出0萬元,較2022年度決算數(shù)增加0萬元,,增長0%,。其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元,。
(略)(含七站八所)2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,。
我單位:(略)
五,、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
(略)(含七站八所)2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,,項(xiàng)目支出0萬元,。
(略)(含七站八所)2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,完成年初預(yù)算的0%,。
我單位:(略)
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,,完成年初預(yù)算的0%,,比上年決算數(shù)增加0萬元,主要原因是我單位:(略)
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,,完成年初預(yù)算的0%,,比上年增減0萬元,原因是我單位:(略)
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬元,原因是我單位:(略)
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元,,完成年初預(yù)算的0%,,比上年增減0萬元,原因是我鎮(zhèn)站所無公務(wù)用車運(yùn)行支出,。主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年,,(略)(含七站八所)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,平均每輛0萬元,。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬元,,原因是我鎮(zhèn)站所無公務(wù)接待費(fèi)支出,。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,,國(境)外公務(wù)接待批次0次,,人次0次。無公務(wù)接待費(fèi)支出,。
七,、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明,。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,。主要原因是:本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,,比2022年增加0萬元,增長0%,。主要原因是:本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元,,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,,(授予中小企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。
本部門無政府采購支出,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日,,本部門共有車輛0輛,,其中:副部(省)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,其他用車主要是無相關(guān)支出,;單位:(略)
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況,。
1.績效管理工作開展情況。
本部門未開展預(yù)算績效管理工作
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,,我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),。共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,。
我單位:(略)
第四部分名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:(略)
三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位:(略)
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位:(略)
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位:(略)
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位:(略)
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位:(略)
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位:(略)
文件下載:
(略)事業(yè)單位:(略)
關(guān)聯(lián)文件:
點(diǎn)擊查看原文
熱點(diǎn)推薦 熱門招標(biāo) 熱門關(guān)注